商品或服務(wù)名稱 商品或服務(wù)分類簡稱 稅收編碼 一般納稅人稅率 小規(guī)模納稅人征收率 解釋 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 30401 查看更多 包括研發(fā)服務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù)、合同能源管理服務(wù)、工程勘察勘探服務(wù)。 商品名字就是技術(shù)服務(wù)。
我公司是可以提供銷售和技術(shù)服務(wù)的,平常采購貨是計(jì)入到庫存商品,有的時候回提供技術(shù)服務(wù),那我收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票該計(jì)入什么科目呢
提供的技術(shù)服務(wù)費(fèi)具體怎么選擇商品品目
老師好,我們按委托方現(xiàn)場提供產(chǎn)品的安裝維修服務(wù)工作,是不是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,大類選擇現(xiàn)代服務(wù)嗎
開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)需要什么經(jīng)營范圍,選擇商品和服務(wù)是什么?
老師,好,添加技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢時,商品編碼類型選擇什么呢
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請教這道題。C選項(xiàng)怎么不對呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個會計(jì)分錄怎么寫
謝謝老師,我是個人,給企業(yè)開票,合同金額是25000,稅務(wù)局說可以直接通過支付寶給對方開具,您看我的填列對嗎,感恩
含稅和不含稅的填列應(yīng)該都是25000對吧
你好是的 是這么做的
在嗎,老師,很著急,拜托了
我已經(jīng)回復(fù)了,你看到了嗎?
嗯吶,謝謝老師喔,因?yàn)槭莻€人對吧,所以不用考慮稅對吧
但是我們實(shí)際支付的時候需要看這筆金額是含不含個稅對吧,如果不含個稅就直接支付25000,如果含個稅,實(shí)際支付就是25000-代扣個稅(25000*(1-20%)*30%-2000)=21000對吧
你好,增值稅不需要交納的 個人所得稅需要企業(yè)代扣代繳 你這個個稅不對,個稅應(yīng)該是20%,沒有速算扣除。
個稅2.5萬乘以80%乘以20%的
嗯呢,可他是25000呢
你好,25000乘以80%等于2萬的
謝謝老師
收入*80%之后的如果是2萬以上的按30%