計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
工資薪金所得添加了人員下一步怎么做
請(qǐng)問(wèn)公司幫員工買社保,然后工資是微信發(fā)的,公司也沒(méi)業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問(wèn)怎么合規(guī)做賬?
應(yīng)付職工福利和福利費(fèi)一定要一致嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入-變動(dòng)成本-固定成本=息稅前利潤(rùn)對(duì)么?
老師,公司規(guī)模區(qū)分在哪個(gè)文件上查看?
你好老師,我們公司7月份是小規(guī)模納稅人,8月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人,我8月登錄電子稅務(wù)局看到增值稅的申報(bào)期限截止到10月15日,那現(xiàn)在要把7月份的小規(guī)模的增值稅先在8月份申報(bào)掉么?
你好,老師,現(xiàn)在有一個(gè)應(yīng)收帳款別人不給了,之前也沒(méi)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,直接膚淺的時(shí)候少給了?,F(xiàn)在,怎么處理賬本呀。
客戶退貨是這樣子做分錄處理嗎?
你好 在電子稅務(wù)局怎么打印紅字信息確認(rèn)單啊
老師:確認(rèn)收不回來(lái)的應(yīng)收賬款入營(yíng)業(yè)外支出嗎?