同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)交稅嗎 沒(méi)交稅就沒(méi)法開(kāi)

您好老師,有一個(gè)黨員在我單位代掛社保,并且讓我們給她開(kāi)了一個(gè)只掛靠社保,不產(chǎn)生實(shí)際勞動(dòng)關(guān)系的證明,交給了她要轉(zhuǎn)關(guān)系的街道,請(qǐng)問(wèn)這種情況是否需要給她按月申報(bào)個(gè)稅
老師。我們給勞務(wù)公司開(kāi)了一些發(fā)票,對(duì)方需要我們提供完稅證明。我這個(gè)月開(kāi)的票。是不是完稅證明得下個(gè)月繳完稅才能在電子稅務(wù)局打???我看了下這個(gè)月的完稅證明,只能看出來(lái)交了多少稅,并不能證明是交的那筆稅款呀。勞務(wù)公司采購(gòu)有要完稅證明的說(shuō)法嗎?
老師我竟標(biāo)需要稅收完稅證明,事實(shí)上從來(lái)沒(méi)交給稅,這種情況我們的報(bào)稅系統(tǒng)能不能開(kāi)出0的證明
老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷合作社,他們開(kāi)給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票,現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多,產(chǎn)生留抵稅,在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候,電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警,稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來(lái)證明情況,后來(lái)11月份只能做到增值稅交一點(diǎn),沒(méi)有再找我們,但是馬上12月份,還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這種情況怎么辦
老師,我在匯算申報(bào) 本來(lái)需要退點(diǎn)稅 可能因?yàn)橄到y(tǒng)的問(wèn)題 已交稅款 核心征管沒(méi)帶出來(lái) 我當(dāng)時(shí)沒(méi)在意 就給申報(bào)了 這種情況 能不能不管他
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買(mǎi)了一輛二手車(chē),有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢(qián)給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購(gòu)一起侶材,合同寫(xiě)按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開(kāi)票隨貨一起發(fā)出。但是開(kāi)票金額多開(kāi)了2千,供應(yīng)商不重開(kāi)了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢(qián),如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)公司平時(shí)買(mǎi)的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開(kāi)多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫(xiě)錯(cuò)了,寫(xiě)的不是工資,寫(xiě)的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


只能開(kāi)申報(bào)查詢的