您好 按商業(yè)折扣 將100萬的商品九折銷售? ?原價與折扣在同一張發(fā)票? 按最終價值90計算銷項稅
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈送活動,購買一件價格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈一件價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實物折扣的方式,即將贈送的價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨開具發(fā)票。要求,請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。(寫出兩種具體籌劃方案并得出結(jié)論)
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈送活動,購買一件價格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈一件價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實物折扣的方式,即將贈送的價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨開具發(fā)票。要求,請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈送活動,購買一件價格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈一件價格為10萬元(不憨增值稅)的B產(chǎn)品。A,B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實物折扣的方式,即將贈送的價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨開具發(fā)票。要求:請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈送活動,購買一件價格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈一件價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實物折扣的方式,即將贈送的價格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨開具發(fā)票。 要求,請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
甲公司為增值稅一般納稅人,本年一月未促銷,舉辦贈送活動,購買一件價格為90萬元a產(chǎn)品的購買方均能獲得一件價格為10萬元的b產(chǎn)品,產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%,甲公司采取實物折扣的方式,即將贈送的價格為10萬元的幣產(chǎn)品單獨開具。
像學(xué)個會計證到泰州哪些地方培訓(xùn)
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個運(yùn)輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識別碼錯了一位數(shù) 這種要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
個人出租鏟車和鉤機(jī),運(yùn)輸車這些需要有什么證明的!就是個人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應(yīng)該補(bǔ)份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個月的退休公司不到5千塊錢,那他這個退休工資,還需要申報報個稅嗎,或者說,因為張三再別處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時候,會統(tǒng)計到一起計算嗎,
安徽又又是我們的供應(yīng)商,我們銀行給安徽又又轉(zhuǎn)了 10w,購買話費,現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費需要退回,分錄怎么寫
您好 未稅籌前視同銷售 增值稅100*13%=13萬? 稅籌后? 90*13%=11.7萬