同學(xué)你好 這個(gè)可以的 只用一個(gè)往來(lái)科目就可以的
原本現(xiàn)金支付部分的款項(xiàng)掛在了法人名下,現(xiàn)公司付款可以支付給其他人嗎?調(diào)整一下把法人名下的轉(zhuǎn)到其他人那里? 比如其他應(yīng)付款 法人 貸方有30萬(wàn) 現(xiàn)調(diào)整成其他應(yīng)付款 其他人 30萬(wàn) 然后借其他應(yīng)付款 其他人 貸銀行存款
公司向法人借款,5000,我借銀行存款貸其他應(yīng)付款,后公司向法人支付了8000元,多付了法人3000,多付的3000元,,我可以借其他應(yīng)收款,貸銀行存款嗎
老師,法人的報(bào)銷款沒(méi)付掛到其他應(yīng)付款,后法人又向公司借款了,這種情況其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款能對(duì)沖嗎
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師好,公司賬上已經(jīng)有其他應(yīng)付款,公司向法人借錢的科目,現(xiàn)在法人又向公司借款,我應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是用賬上這個(gè)其他應(yīng)付款呢?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
謝謝老師。老師,年頭支付了一筆項(xiàng)目合作款,當(dāng)時(shí)入到其他業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)票收不回來(lái),能不能把款收回來(lái)?這樣操作的話,把其他業(yè)務(wù)成本對(duì)沖了,是不是還是要繳稅
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要交稅
好的,知道了,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝