你好 是的這樣做對的?
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款,做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,收到發(fā)票借:工程施工-某某項目貸:其他應(yīng)收款-某某項目,我想問一下最后其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么平賬呢
老師,我們是做環(huán)境檢測行業(yè)的,這個月買了個新設(shè)備,但現(xiàn)在業(yè)務(wù)量減少又用不上了,所以想賣掉,咨詢了12366客服,他們說稅法上沒有限制經(jīng)營范圍,可以自行開具賣設(shè)備發(fā)票,這樣是不是我買入設(shè)備時可以直接計入借庫存商品-某某設(shè)備 借增值稅進項稅 貸銀行存款 賣出時借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入-設(shè)備收入 貸增值稅銷項稅 借其他業(yè)務(wù)成本-設(shè)備成本 貸庫存商品-某某設(shè)備?
老師我單位收到某一個項目的款項,但是他不是我們的主營,我們是不是可以這樣做,借銀行存款,帶其他業(yè)務(wù)收入-某某項目,發(fā)生支出,借其他業(yè)務(wù)成本-電費-某某項目,貸銀行存款。這樣對嗎
老師,公司是總代理商,現(xiàn)在要召集所有二級代理商去一酒店開一個會議,合同由我們公司跟酒店簽合同,然后費用所有公司分攤,請問這個怎么分?每家代理商都先支付1萬元給我們,賬務(wù)我該怎么處理
個體戶,開了好多年,就是沒有做過賬,現(xiàn)在要是從頭來做,要怎么入手?
食堂移交,會計不需要去清點數(shù),由食堂經(jīng)辦人清點嗎?
老師,學堂題庫的這個題營業(yè)現(xiàn)金比率和權(quán)益乘數(shù)的答案是不是不對?
老師,你好,外貿(mào)企業(yè),海關(guān)反饋的數(shù)據(jù)和我們申報增值稅的金額差317元,我檢查了是匯率的差異,這個該怎么調(diào)整賬務(wù)處理啊,稅務(wù)局老師讓我寫說明
老師,本司為運輸行業(yè),本月開去年運輸發(fā)票,開票方和受票方需要做什么賬務(wù)處理
訴訟時效期間中斷的法律效力為訴訟時效的重新起算,訴訟時效期間的中斷可以數(shù)次進行,只是不能超過 20 年最長訴訟時效期間的限制,老師,這句話是什么意思?
我們公司在蘭陵我們員工在邯鄲醫(yī)院報銷說醫(yī)保不能用是怎么回事
最高額抵押擔保的債權(quán)確定前,部分債權(quán)轉(zhuǎn)讓的,最高額抵押權(quán)不得轉(zhuǎn)讓,但當事人另有約定的除外,老師,這句話是什么意思?
請問,我公司批發(fā)副食品,每年都有很多壞掉的產(chǎn)品。這些應(yīng)該怎么記賬。謝謝