你好 是的這樣做對的?
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款,做賬借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,收到發(fā)票借:工程施工-某某項目貸:其他應收款-某某項目,我想問一下最后其他應付和其他應收怎么平賬呢
老師,我們是做環(huán)境檢測行業(yè)的,這個月買了個新設備,但現(xiàn)在業(yè)務量減少又用不上了,所以想賣掉,咨詢了12366客服,他們說稅法上沒有限制經(jīng)營范圍,可以自行開具賣設備發(fā)票,這樣是不是我買入設備時可以直接計入借庫存商品-某某設備 借增值稅進項稅 貸銀行存款 賣出時借銀行存款 貸其他業(yè)務收入-設備收入 貸增值稅銷項稅 借其他業(yè)務成本-設備成本 貸庫存商品-某某設備?
老師我單位收到某一個項目的款項,但是他不是我們的主營,我們是不是可以這樣做,借銀行存款,帶其他業(yè)務收入-某某項目,發(fā)生支出,借其他業(yè)務成本-電費-某某項目,貸銀行存款。這樣對嗎
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關(guān)單和我的進項不一致,報關(guān)單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請問怎么做賬
老師,我是點擊金馬商貿(mào)練習,怎么進來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個月在電商平臺產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺要求我們開現(xiàn)代服務費的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務,請問這可以開的嗎?
請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請問現(xiàn)在辦理營業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動了?
請問我們平臺有沒有納稅申報實操相關(guān)的課程?