選擇a企業(yè)的。價稅合計,如果他是一般納稅人的話,多抵扣。
甲公司為增值稅一般納稅人準(zhǔn)備外購原材料生產(chǎn)A產(chǎn)品該產(chǎn)品市場價(不含稅)500元/件;每件成本(制造成本)300元/件準(zhǔn)備外購原材料。從甲公司(一般納稅人)購入,購入價每噸(不含稅價)30萬元開具增值稅專用發(fā)票(增值稅稅率13%)。從乙公司(小規(guī)模納稅人)購入購入價每噸含稅價28萬元可以開具增值稅專用發(fā)票(增值稅征收率3%)。請你分析說明選擇購買那家的原材料。
甲公司為增值稅一般納稅人準(zhǔn)備外購原材料生產(chǎn)A產(chǎn)品該產(chǎn)品市場價(不含稅)500元/件;每件成本(制造成本)300元/件準(zhǔn)備外購原材料。從甲公司(一般納稅人)購入,購入價每噸(不含稅價)30萬元開具增值稅專用發(fā)票(增值稅稅率13%)。從乙公司(小規(guī)模納稅人)購入購入價每噸含稅價28萬元可以開具增值稅專用發(fā)票(增值稅征收率3%)。請你分析說明選擇購買那家的原材料。
A公司法人又同時成立BC兩家公司(三家公司都是一般納稅人,都是小薇企業(yè)),A以采購成本價銷售產(chǎn)品給B,又以采購成本價的120%銷售產(chǎn)品給C?所得稅匯算清繳需要做特別納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?需要申報兩家公司的關(guān)聯(lián)報表嗎?
晏某的公司是一般納稅人,稅率13%。如果你是晏某公司的會計主管,在利潤最大化為目標(biāo)的前提下,請選擇以下最優(yōu)方案。 A、方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格15000元,A公司適用增值稅稅率為13%,; B、方案二:從小規(guī)模納稅人B公司購買,則可取得由稅務(wù)所代開的征收率為3%的增值稅專用發(fā)票,每噸含稅價格為14000元; C、方案三:從小規(guī)模納稅人C公司購買,只能取得增值稅普通發(fā)票,每噸含稅價格為13000元。 (注:計算出每個方案的增值稅稅額以及采購的原材料成本進(jìn)行籌劃)
某企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,購買原材料時有以下幾種方案可供選擇:一是從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,A公司適用稅率13%;二是從小規(guī)模納稅人B公司購買,可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的稅率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價格為10000元三是從小規(guī)模納稅人C公司購買,只取得普通發(fā)票,每噸含稅價格為9000元。甲公司用此原料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額20000元。請對甲公司購貨對象選擇進(jìn)行籌劃。
老師,公司是做模具的,設(shè)計部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費(fèi)了 怎么做會計分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?