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老師,麻煩問下,我們有加計(jì)抵減10%,平時(shí)我提的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減貸遞延收益這個(gè)月我們要交增值稅了,我把這個(gè)加計(jì)抵了,我現(xiàn)在咋記賬

2022-11-29 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-29 14:50

你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益? ?

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快賬用戶3718 追問 2022-11-29 14:53

那我計(jì)提的那筆咋處理

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-29 15:00

你好 沒有交時(shí) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 交時(shí) 你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,貸其他收益? ?

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益? ?
2022-11-29
你好,你的加計(jì)抵減是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里?
2024-04-07
是的 這樣的分錄是對(duì)的?
2023-08-25
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
對(duì)的,是的,這個(gè)世紀(jì)提的,以后需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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