久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。3、將資本公積8000元轉增資本。4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款8、將盈余公積15000元轉增資本。9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元13、收回應收賬款50000元,存入銀行。14、用銀行存款支付本月電費1500元。15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。17、用銀行存款支付銷售費用610元。18、以銀行存款償付應付賬款25000元。19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。以上做會計分錄要具體數(shù)字

2022-11-29 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-29 10:26

你好 1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。 借:固定資產(chǎn),貸;銀行存款 3、將資本公積8000元轉增資本。 借:資本公積,貸;實收資本 4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:庫存現(xiàn)金 了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款 借:應付賬款,貸:應付票據(jù) 8、將盈余公積15000元轉增資本。 借:盈余公積,貸;實收資本 9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 13、收回應收賬款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 14、用銀行存款支付本月電費1500元。 借:制造費用等科目,貸:銀行存款 15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸::庫存現(xiàn)金 17、用銀行存款支付銷售費用610元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 18、以銀行存款償付應付賬款25000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:其他應付款?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。 借:固定資產(chǎn),貸;銀行存款 3、將資本公積8000元轉增資本。 借:資本公積,貸;實收資本 4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:庫存現(xiàn)金 了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款 借:應付賬款,貸:應付票據(jù) 8、將盈余公積15000元轉增資本。 借:盈余公積,貸;實收資本 9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 13、收回應收賬款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 14、用銀行存款支付本月電費1500元。 借:制造費用等科目,貸:銀行存款 15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸::庫存現(xiàn)金 17、用銀行存款支付銷售費用610元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 18、以銀行存款償付應付賬款25000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:其他應付款?
2022-11-29
你好,學員,稍等一下的
2022-11-29
你好 1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。 借:固定資產(chǎn),貸;銀行存款 3、將資本公積8000元轉增資本。 借:資本公積,貸;實收資本 4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:庫存現(xiàn)金 了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款 借:應付賬款,貸:應付票據(jù) 8、將盈余公積15000元轉增資本。 借:盈余公積,貸;實收資本 9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 13、收回應收賬款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 14、用銀行存款支付本月電費1500元。 借:制造費用等科目,貸:銀行存款 15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸::庫存現(xiàn)金 17、用銀行存款支付銷售費用610元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 18、以銀行存款償付應付賬款25000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:其他應付款?
2022-11-29
你好,學員,稍等一下的
2022-11-29
你好 稍等看下題目
2021-12-12
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×