你好 1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。 借:固定資產(chǎn),貸;銀行存款 3、將資本公積8000元轉增資本。 借:資本公積,貸;實收資本 4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:庫存現(xiàn)金 了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款 借:應付賬款,貸:應付票據(jù) 8、將盈余公積15000元轉增資本。 借:盈余公積,貸;實收資本 9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 13、收回應收賬款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 14、用銀行存款支付本月電費1500元。 借:制造費用等科目,貸:銀行存款 15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸::庫存現(xiàn)金 17、用銀行存款支付銷售費用610元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 18、以銀行存款償付應付賬款25000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:其他應付款?
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現(xiàn)金日記賬余額為3000元。8月份發(fā)生下列銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現(xiàn)金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現(xiàn)金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現(xiàn)金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現(xiàn)金25000元,準備發(fā)放工資。 (11)15日,用現(xiàn)金25000元發(fā)放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產(chǎn)品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬憑證,并據(jù)以登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬。 (3)月末結出現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬的本期發(fā)生額和期末余額。
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現(xiàn)金日記賬余額為3000元。8月份發(fā)生下列銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現(xiàn)金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現(xiàn)金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現(xiàn)金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現(xiàn)金25000元,準備發(fā)放工資。 (11)15日,用現(xiàn)金25000元發(fā)放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產(chǎn)品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現(xiàn)金日記賬余額為3000元。8月份發(fā)生下列銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現(xiàn)金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現(xiàn)金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現(xiàn)金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現(xiàn)金25000元,準備發(fā)放工資。 (11)15日,用現(xiàn)金25000元發(fā)放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產(chǎn)品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬
庫存現(xiàn)金1000短期借款20000銀行存款20000應付賬款6000應收賬款其他應付款4000其他應收款2000應交稅費2000原材料30000實收資本80000生產(chǎn)成本2000資本公積5000庫存商品10000盈余公積3000固定資產(chǎn)50000資產(chǎn)合計120000權益合計120000 .從銀行提取現(xiàn)金2000元,以備零用; 2.收到投資人投入的資金50000元,存入銀行; 3.以銀行存款2000元,繳納上個月的應交稅金; 4.購買材料一-批, 價款5000元,材料已經(jīng)入庫,款項未付; 5.用銀行存款支付前欠購料款6000元; 6.收回購貨單位前欠的貨款5000元,存入銀行; 7.從銀行取得6個月的借款20000元,存入銀行; 8.以銀行存款10000元購買設備一臺;9.將資本公積4000元轉增資本; 10.采購員預借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付;11.銷售產(chǎn)品- -批,價款6000元,收到款項存入銀行; 12.將多余現(xiàn)金1000元存入銀行。要求:(1 )根據(jù)該企業(yè)期初資產(chǎn)負債表的賬戶余額開設賬戶,并登記期初余額。 (2)根據(jù)4月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務,采用借貸記賬法編制會計分錄。 (3)根據(jù)所編會計分錄登記上述開設的賬戶中。 (4)期末結算每個賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。 (5)根據(jù)全部賬戶的月初余額、本月發(fā)生額和期末余額,編制發(fā)生額和余額試算平衡表。
1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。3、將資本公積8000元轉增資本。4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款8、將盈余公積15000元轉增資本。9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元13、收回應收賬款50000元,存入銀行。14、用銀行存款支付本月電費1500元。15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。17、用銀行存款支付銷售費用610元。18、以銀行存款償付應付賬款25000元。19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。以上這些做會計分錄
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關,填報關單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框對嗎,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
解除非正常注銷公司,需要怎么處理