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老師好,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用材料不足,打個(gè)比方只有30.967噸的庫(kù)存,而銷售出去了103.40噸,發(fā)票已開出去給對(duì)方公司,視為銷售,需要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,另外如何做結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品與成本的會(huì)計(jì)分錄

2022-11-29 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-29 10:07

你好,那實(shí)際你銷售出去多少的。你是不是根據(jù)發(fā)票來做賬的,沒有發(fā)票的那一部分沒有做。

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快賬用戶3599 追問 2022-11-29 10:15

一般納稅人公司,只要開了發(fā)票就視為銷售,全部發(fā)票都做了銷售。那我生產(chǎn)領(lǐng)用材料的時(shí)候如何做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:19

你實(shí)際是提前開出去的發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:19

能生產(chǎn)完畢嗎?如果你沒有銷售出去,你可以先不確認(rèn)收入,但是在今年的時(shí)候,你必須確認(rèn)了收入,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅銷售額必須一致。

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快賬用戶3599 追問 2022-11-29 10:24

那開了發(fā)票視為銷售103噸,那我需要領(lǐng)用原材料,收到原材料未收到票可以做生產(chǎn)領(lǐng)用用原材料分錄嗎,視為銷售借:主營(yíng)業(yè)收入-配件,貸;本年利潤(rùn),生產(chǎn)領(lǐng)用原材料,借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料,貸,原材料可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:29

你好,從頭到尾我給你寫一下的,你這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn),你確認(rèn)收入之后月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:29

借原材料貸應(yīng)付賬款 借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

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你好,那實(shí)際你銷售出去多少的。你是不是根據(jù)發(fā)票來做賬的,沒有發(fā)票的那一部分沒有做。
2022-11-29
1,那么你之前的這個(gè)單價(jià)不知道你可以賬戶入賬沒問題,這個(gè)處理沒問題。 2,那么如果說之前過高的話,那么你直接把這個(gè)差額對(duì)沖就可以了,通過以前年度損益調(diào)整來處理,之前的單價(jià)不用改了,直接分錄調(diào)整。
2021-03-12
科目 生產(chǎn)成本后面接鑼 產(chǎn)品沒有做入庫(kù)和出庫(kù)有可能是由于產(chǎn)品較少造成的,可以做一個(gè)Excel表格來管理 庫(kù)管負(fù)責(zé)登記材料 產(chǎn)品的出入庫(kù) 每個(gè)月財(cái)務(wù)監(jiān)督盤點(diǎn) 然后核對(duì)表格數(shù)據(jù) 產(chǎn)品成本可以采用加權(quán)平均法,這個(gè)由財(cái)務(wù)月末計(jì)算,庫(kù)管只管數(shù)量
2023-04-07
你好,制造費(fèi)用是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的,待產(chǎn)成品入庫(kù)后計(jì)入庫(kù)存商品的成本,銷售以后再結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本。
2020-08-24
開了專票你可以確認(rèn)收入的 你們提供材料,第三方給你生產(chǎn)是嗎 借:委托加工物資 貸:原材料 對(duì)于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時(shí),委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) ——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 運(yùn)回加工物資過程中支付的運(yùn)雜費(fèi): 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù),辦理入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資
2020-09-09
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