對的,是的,是這么做的。
老師!總公司要求子公司做一個2019年更正申報,保證稅務(wù)系統(tǒng)上三張報表和審計報告上一致,是不是我只要進(jìn)電子稅務(wù)局,找到2019年財務(wù)報表年報申報作廢后重新填了提交就可以了,其他的不需要更正了吧
那老師調(diào)整之后,利潤減少了,是不是還要在電子稅務(wù)局里把申報表更正過來呀
公司注銷,在賬上調(diào)平了往來款之后,是不是需要在電子稅務(wù)局上更正申報調(diào)平之后的財務(wù)報表?
2022年企業(yè)的財務(wù)申報在電子稅務(wù)局上可以更正申報嗎還是要去柜臺,財務(wù)報表更正了申報,利潤如果是正的,相應(yīng)的所得稅這些要調(diào)整嗎
郭老師,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
不用更正的你是在本月調(diào)整的話,你應(yīng)該申報的是第四季度的。
到底是更正還是不更正?。?
我這個月就要注銷
你這個月注銷第四季度的申報了嗎?沒有申報的話,在第四季度申報就可以的。
沒有申報
在第四季度申報是什么意思呢?等到第四季度再注銷?
同學(xué),這現(xiàn)在是不是第四季度啦?你不得應(yīng)該申報的財務(wù)報表嗎?你得提前申報啊,比如這個月的增值稅也得現(xiàn)在申報,正常的應(yīng)該都是下一個月或者是一月份申報。
找你稅務(wù)局問一下就可以的,你稅務(wù)局都知道。
第四季度的申報期不是在明年1月嘛?
可是小規(guī)模本來就是季報,現(xiàn)在也不能進(jìn)入申報通道???
提前注銷可以提前申報的。
就是說要提前申報就要去稅務(wù)局申報是吧?那我就改好了報表,然后拿去稅務(wù)局讓稅務(wù)局的老師幫忙提前申報是吧?
是的是的,是這么做的。