你好 因?yàn)橘?gòu)買方開(kāi)具的紅字信息表,銷售方在它的系統(tǒng)中是查不到的。 購(gòu)買方必須把下載下來(lái)的紅字信息表文件,通過(guò)別的形式傳給銷售方,銷售方在開(kāi)票頁(yè)面,把紅字信息表導(dǎo)入后,才能開(kāi)出紅字發(fā)票。

發(fā)票紅沖,購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷貨方,由銷售方開(kāi)具紅字專用發(fā)票,再給到購(gòu)買方
購(gòu)買方收到的紙質(zhì)專票已抵扣入賬,需退回,購(gòu)買方在電子稅務(wù)局填了信息表提交成功,銷售方查不到購(gòu)買方開(kāi)具的紅字信息確認(rèn)表是什么原因
購(gòu)買方取得專票未用于抵扣,但發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無(wú)法退回,購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表,并收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票,購(gòu)買方需要做賬嗎?如何賬務(wù)處理
#提問(wèn)#購(gòu)買方已抵扣的專票、現(xiàn)在退票開(kāi)出了紅字信息表、我這邊給購(gòu)買方開(kāi)出的紅字發(fā)票需要導(dǎo)入的信息表是導(dǎo)入、這個(gè)信息怎么導(dǎo)入、找不到信息可以導(dǎo)入
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購(gòu)買方10月份銷售有退貨,10月份我方開(kāi)的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開(kāi)具紅字發(fā)票,今購(gòu)買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購(gòu)買方填寫的紅字信息了
請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件在哪里下
湖南長(zhǎng)沙公司九月份取得不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開(kāi)始申報(bào),然后是11月份采集申報(bào)并且繳納
老師,這種發(fā)票的項(xiàng)目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費(fèi)用
對(duì)外外包的勞務(wù)合同可要交印花稅?屬于哪一類?
請(qǐng)問(wèn)餐飲店進(jìn)來(lái)的廚具發(fā)票入什么會(huì)計(jì)科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒(méi)有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報(bào),需要補(bǔ)交稅款,請(qǐng)問(wèn)是不是要到大廳去補(bǔ)交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報(bào)銷入賬嗎?
求繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄和報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄

