你好 因為購買方開具的紅字信息表,銷售方在它的系統(tǒng)中是查不到的。 購買方必須把下載下來的紅字信息表文件,通過別的形式傳給銷售方,銷售方在開票頁面,把紅字信息表導入后,才能開出紅字發(fā)票。
發(fā)票紅沖,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷貨方,由銷售方開具紅字專用發(fā)票,再給到購買方
購買方收到的紙質(zhì)專票已抵扣入賬,需退回,購買方在電子稅務局填了信息表提交成功,銷售方查不到購買方開具的紅字信息確認表是什么原因
購買方取得專票未用于抵扣,但發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無法退回,購買方填報紅字信息表,并收到銷售方開具的紅字發(fā)票,購買方需要做賬嗎?如何賬務處理
#提問#購買方已抵扣的專票、現(xiàn)在退票開出了紅字信息表、我這邊給購買方開出的紅字發(fā)票需要導入的信息表是導入、這個信息怎么導入、找不到信息可以導入
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
建筑企業(yè)因開發(fā)商無力支付工程款,雙方協(xié)議開發(fā)商用房屋抵工程款,在建筑企業(yè)角度,企業(yè)所得稅是否適用遞延5年納稅政策?
你好老師,我們是一般貿(mào)易出口退稅,走的國際物流,國內(nèi)段運輸發(fā)票開不了有稅率的,只能全部國內(nèi)段和國外段開無稅率的運輸發(fā)票,這個對于退稅有沒有問題
老師,公司這個月收到案件代理費結(jié)算款了,我們是不是也要給上??偣景l(fā)票的?另外,和銷售結(jié)算,發(fā)給銷售的傭金(不管個人和公司),是不是也要給我們發(fā)票,這一塊具體怎么操作?
付去年的所得稅怎么做賬,還要計提嗎
老師,收到飯店發(fā)票,是預付卡不征稅的可以入賬嗎,給客戶的,可以計入業(yè)務招待嗎,可以稅前扣除嗎
你好,廠房翻修買的材料房產(chǎn)稅要重新報嗎,沒有超過原址的30%
老師,公司多余的電賣給電力公司怎么做分錄
老師,我們單位從個體戶那購買的東西,對方給開的收據(jù),上面蓋的對方的章子,可以稅前扣除嗎?零星的購買只有幾十塊錢的
甲公司(債務人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權(quán)人公司),三方簽訂了協(xié)議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據(jù)代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費。我公司據(jù)此手續(xù)費金額開給甲公司發(fā)票。同時,乙公司也據(jù)我司所付的款項,直接開票給甲公司。請問:這樣,有問題嗎?有稅務風險嗎?
甲公司(債務人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權(quán)人公司),三方簽訂了協(xié)議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據(jù)代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費。我公司據(jù)此手續(xù)費金額開給甲公司發(fā)票。同時,乙公司也據(jù)我司所付的款項,直接開票給甲公司。請問:這樣,有問題嗎?有稅務風險嗎?