你好 按照fob價(jià)格的確認(rèn)收入

生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)貨物后,貨物已經(jīng)發(fā)到客戶手里,銷售發(fā)票還沒有開具,這種情況,收入怎么確認(rèn),是按照開票金額確認(rèn)收入,還是根據(jù)送貨金額確認(rèn)收入 年底的賬務(wù)怎么處理
我們是商貿(mào)型企業(yè),有出口業(yè)務(wù),是外貿(mào)企業(yè)。我們的外銷銷售發(fā)票用的是CIF價(jià),請(qǐng)問確認(rèn)收入是用CIF直接確認(rèn),還是轉(zhuǎn)為FOB價(jià)確認(rèn)呢?
請(qǐng)問 生產(chǎn)企業(yè)出口根據(jù)FOB價(jià)開具的發(fā)票 以CIF收的客戶的款,那是以什么確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收入確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)是()。A企業(yè)應(yīng)當(dāng)在發(fā)出商品并獲得收款的權(quán)利時(shí)確認(rèn)收入B企業(yè)應(yīng)當(dāng)在客戶取得商品所有權(quán)時(shí)確認(rèn)收入C企業(yè)應(yīng)當(dāng)在向客戶開具發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入D企業(yè)在履行了合同中的廈約義務(wù),即客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入。
您好,請(qǐng)問下出口企業(yè)成交方式是CIF,開具發(fā)票時(shí)人民幣的金額是以FOB價(jià)換算來開的,那么備注的出口銷售金額時(shí)你知道是以CIF價(jià)格來備注,還是以換算為FOB的價(jià)格來備注呢
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策


那應(yīng)收也是Fob了 那給收款Cif的差異計(jì)入哪里呢
你好,剩下的是運(yùn)雜費(fèi)代收代付的吧。
對(duì) 差額就是運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)
借銀行存款貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸銀行存款。
分別代表什么
收到對(duì)方的運(yùn)雜費(fèi),然后支付出去的運(yùn)雜費(fèi)。