你好,那現(xiàn)在開了發(fā)票開多少?是4萬嗎。
老師你好,我們公司銷售產(chǎn)品,去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金,但是這家公司注銷了,老板又換了一家公司,今年想購買產(chǎn)品,利潤產(chǎn)品10萬,去年給了1萬,應(yīng)該再給9萬,但是我們出貨10萬元,其中這1萬元要怎么處理呢?是要退回去嗎?但是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對(duì)方開發(fā)票也要開10萬,但是收款9萬,這要怎么處理好呢?
老師好,我公司原本需要開具5元的發(fā)票,支付保證金1萬,但是對(duì)方說從發(fā)票中扣除1元的保證金,就是回款的時(shí)候回款4萬,現(xiàn)在,對(duì)方回款了5元給予了1萬元的收據(jù),以后正常開票,后期的1萬不合作后退回,怎么寫分錄呀?
老師,我們公司采購一項(xiàng)工程比如100元,其中3元是質(zhì)保金,我們先付了97元,對(duì)方開了97元的發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)問題:如果質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題,質(zhì)保金不予退回的時(shí)候,我們就不需要退回3元的質(zhì)保金了吧,對(duì)方也不需要開票給我們? 那一般合同里關(guān)于質(zhì)保金這塊付款一級(jí)開票怎么約定合適
老師 您好,請(qǐng)教一下向境外付匯首款5萬美金,已收到對(duì)方開具得5萬發(fā)票,我們給代扣繳了稅款1萬元稅款是我們付的;現(xiàn)在需要支付尾款10萬美金已收到對(duì)方10萬發(fā)票,但與對(duì)方溝通稅款需要他們自己承擔(dān)計(jì)算了10萬美金應(yīng)繳納的稅款是2萬元本次支付尾款10萬-1萬-2萬,那這次尾款我們報(bào)稅的基數(shù)是10萬還是7萬呢
老師你好,2023.4月付了100萬的保證金,當(dāng)時(shí)分錄借:其他應(yīng)收款100萬,貸:銀行存款100萬,但6月份老板又談好371500元的貨款從100萬元里面扣除,剩余的628500退還給我們,這種情況要怎么做發(fā)錄呢?小規(guī)模納稅人,對(duì)方可開票,但票沒到以后才開
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
老師,請(qǐng)問如何進(jìn)群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我們企業(yè)是一個(gè)機(jī)械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個(gè)題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個(gè)人,現(xiàn)在個(gè)人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉(zhuǎn)個(gè)人付的,現(xiàn)在是不是個(gè)人退還給公司就可以
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),無票收入填入后,營業(yè)收入按財(cái)務(wù)報(bào)表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,那收入和財(cái)務(wù)報(bào)表差5.3,要按哪個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表一致申報(bào)
這個(gè)基準(zhǔn)值是什么意思?
現(xiàn)在是開了5萬的發(fā)票,回款了5萬,另外給了1萬的保證金收據(jù),后期讓帶著收據(jù)他們給打款。
借銀行存款5 應(yīng)收賬款1萬 主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)收賬款1萬 借應(yīng)收賬款1萬,貸銀行存款1萬。
收據(jù),不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嘛
他是你的供應(yīng)商,你用應(yīng)收賬款來核算就可以的。
一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目。
老師,如果說,給對(duì)方開了5萬發(fā)票,另外給了1萬保證金收據(jù),貨款沒有收到呢,怎么入賬呢
借應(yīng)收賬款5萬,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借庫存現(xiàn)金1萬,貸應(yīng)收賬款1萬。
好的謝謝老師
這個(gè)1萬是虛擬的是吧
賬號(hào)不是虛擬的,你給對(duì)方開了保證金的收據(jù),得實(shí)際出給錢才行。
如果沒有給錢呢
沒給錢,第二個(gè)分錄不要做。
好的謝謝哈
不用客氣工作愉快