同學,你好 沒有發(fā)票,那就所得稅納稅調整
老師請問我們公司打算注銷了 但是有些往來賬務,賬務就是有些我們開票了但是沒有收到錢 還有就是收到錢了但是沒有開票 還有就是供應商多開的票錢沒有付完那種請問我該怎么處理呢 稅務局一般會怎么處理呢 請問
以前年度的已付貨款,但是發(fā)票沒有開回來,現(xiàn)在有些都聯(lián)系不上了,這個要怎么處理?
老師,請問我們有些供應商提前開了發(fā)票過來,實際還沒供完貨,供應過來的貨已經(jīng)銷售出去了,但有些供應商供了貨有還沒開發(fā)票過來,供過來的貨也已經(jīng)銷售出去了,結轉成本時怎么處理呢?
我這邊采購人員可能自己先付款,然后供應商那邊開票回來,這樣如何記錄發(fā)票,可以清楚知道哪些供應商已經(jīng)開票回來了,哪些沒有開票,哪些供應商的貨款已經(jīng)支付,哪些沒有支付呢?
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
只能所得稅調整嗎
一直掛著預付款沒有入賬
同學,你好 要么一直掛著,要么納稅調整
也就是說,要么就入賬做成本,但是不能所得稅前扣除,是嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
沒有其他辦法嗎
同學,你好 沒有其他辦法