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Q

老師您好請問,您公司采購的辦公電腦,一次性扣除,該怎么做賬務處理呢

2022-11-28 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-28 10:53

你好;? ? ? ? 如果單個價值不大;? 計入管理費用- 辦公費或者銷售費用- 辦公費去; 按部門做賬費用? ?

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 10:59

老師,公司前幾年購買的電腦100臺,以前電腦沒有入賬,使用的電腦由于店面關閉已經賣了,現(xiàn)在才開發(fā)票,庫存已經沒有了,現(xiàn)在還怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:04

?你好1;? 補做賬 ; 你這個開票 你單個價值大嗎? ;? ?

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 11:06

當時購買100臺270000元,

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 11:07

每臺電腦含稅價2700元

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:09

你好;? 你這個電腦是 拿來干嘛的; 是銷售的還是? 公司自用的??

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 11:12

公司自用的,前幾年公司有10多個店面,由于經營不好,就關閉了電腦也賣了,沒有入公賬

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 11:13

現(xiàn)在才開發(fā)票,以前是以借款給供應商打款

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:16

?你好;? ?那你就? ? ?一起來做賬 ; 你可以考慮計入部門成本費用去;? 你現(xiàn)在補做 有合理發(fā)票; 一次性做? 借以前年度損益調整貸? ?銀行存款; 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整; 到時調整下所得稅即可? ?

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 11:20

增值稅該怎么處理呢,

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:26

?你好;? 增值稅部分 你收到的是專票 嗎? 你是一般納稅人要抵扣; 是嗎??

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 11:27

是一般納稅人,收到專票

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:32

?你好;? ?? 借以前年度損益調整、進項稅? 貸? ?銀行存款; 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整; 到時調整下所得稅即可? ??

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 11:39

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:59

你好; 不客氣的; 幫到你就好? ?

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快賬用戶6889 追問 2022-11-28 12:11

老師您好請問,公司是服務行業(yè)進項稅額可以加計扣除,政策規(guī)定到2022年12月31日,現(xiàn)在還沒有公布新的政策,公司的剩余專用發(fā)票是否可以全部作認證,這樣可開以多抵扣增值稅,

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:12

你好;? 可以的; 你可以認證后留抵進項稅的? 或者是以后抵減 ;? ?

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你好;? ? ? ? 如果單個價值不大;? 計入管理費用- 辦公費或者銷售費用- 辦公費去; 按部門做賬費用? ?
2022-11-28
您好 稅法可以一次性扣除? 會計上應該按月計提? 不一次性扣除
2022-10-12
那個計入固定資產-工具儀器類,按5年折舊
2025-01-09
同學您好你好 借:固定資產 貸:銀行存款 然后 借:管理費用 會計是要分期折舊的,只有稅法有一次生稅前扣除的說法 貸:累計折舊
2022-07-23
正常計入固定資產按月折舊所得稅前可以一次扣 正常計入固定資產按月折舊所得稅前可以一次扣除。
2021-10-14
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