a=60+12-0.6x=72-0.6x 你好,按照這個(gè)來算的。
陳利欲購買商品房,如果現(xiàn)在一次性支付現(xiàn)金,則需支付100萬元。如果分期付款支付,首付35萬元,每年年末支付6萬元,連續(xù)支付20年,年利率5%。問:最好采用哪種方式付款? 已知(P/A5%20)=12.4622。
2.學(xué)校要設(shè)置一項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金。準(zhǔn)備在今后八年內(nèi),每年年終發(fā)獎(jiǎng)金20萬元。銀行利率為5%。問學(xué)校現(xiàn)在需向銀行一次性存入多少金額的款項(xiàng)。3.某人準(zhǔn)備在十年中,每年初存入銀行4萬元。年利率6%。第十年末的終值是多少?用兩種方法計(jì)算。4.甲公司購買一處房產(chǎn)。現(xiàn)在付款的話只需一次性付款一百萬元。如果分三年付款,每年初的付款額35萬元。銀行利率10%,問哪種付款方式較好。5.如果用六年分期付款購物,每年初付兩萬,銀行利率10%該項(xiàng)分期付款相當(dāng)于一次性現(xiàn)金支付的購價(jià)是多少?
1、某人每年年初存入銀行1000元,銀行存款年利率為8%,問第5年末的本利和應(yīng)為多少?2、某公司租用一設(shè)備,在5年中每年年初要支付租金5000元,年利息率為10%,問這些租金的現(xiàn)值是多少?3、某人通過按揭購房,假若房屋目前價(jià)格為50萬元,如果按揭5年,按年金計(jì)算,市場利率為10%,問此人每年年初需支付多少按揭款?4、某人2004年每年年初存入5000元,年利率為3%到2009年末可以取得多少錢?5、某企業(yè)欲購置一臺設(shè)備,現(xiàn)有三種付款方式,第一種是第1年初一次性付款240000元;第二種是每年年初付50000元,連續(xù)付5年:第三種是第1年、第2年年初各付40000元,第3年至第5年年初各付60000元。假設(shè)利率為8%,問企業(yè)應(yīng)采用哪種方式付款有利?
某人購買商品房,如果一次性支付需要100萬元;如果首付40萬元后剩余部分通過商業(yè)銀行按揭貸款,年利率為6%,每年年末支付5萬元,共需支付20年。通過計(jì)算確定哪一種付款方式合算?若要使兩種付款方式無差異,在利率、期數(shù)不變的情況下,每年年末應(yīng)支付多少錢?
某人擬購置一處房產(chǎn)即可供選擇的付款方式下:1.如果現(xiàn)在一次性付款,需支付100萬元,2.如果每年年末付款10萬元,需連續(xù)支付10次。3.如果每年年初付款10萬元,需連續(xù)支付10次。4,從第五年開始,每年年末付款10萬元,需連續(xù)支付10次。假定利率為百分之10,通過計(jì)算你認(rèn)為哪種付款方式更為有利
包材入哪個(gè)科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市 一個(gè)經(jīng)營者開了9家超市都是一個(gè)人在一個(gè)城市里把這9家收的營業(yè)款用一個(gè)paosi機(jī)收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個(gè)paosi機(jī)收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?