同學您好,題目有點看不清呢
請問老師,面粉廠的賬目、稅務、業(yè)務復雜嗎?
問一下上月工資少計提了幾千?我需要把上月計提工資的分錄紅沖之后重新計提,還是說這個月補計提?
營業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對面
郭老師,如果是塑料產品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進項做什么科目
老師,稅務局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認為的是發(fā)票統(tǒng)計當月收入多少。增值稅報表當月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個人,必須開具銷售固定資產發(fā)票嗎
老師去年9月計提的所得稅報稅時直接彌補了前面的虧損,賬務上計提的這個所得稅一直在應交稅費里面,這個怎么調整賬務
老師,您好,原來是一般納稅,現(xiàn)在是按簡易計稅的,我想問一下,適用稅率計稅銷售額是負數(shù),簡易辦法計稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計數(shù))應該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個月中,生產工人有20天是在生產產品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產品上嗎
樸老師,再接著剛才的問題
老師:稍等一下,我從新發(fā)給你
老師:我重新發(fā)了。
同學您好,原值20000-折舊20000/50=400=19600 出售面積20%,出售成本19600*0.2=3920
同學您好,麻煩五星好評哦
這我知道,但為啥后面還要再減折舊400呢?
不是已經(jīng)減了嗎
當年折舊400計入其他業(yè)務成本了,會影響應納稅所得額呢
同學您好,麻煩五星好評哦