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甲公司系增值稅一般納稅人,2012年至2019年與固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料如下:資料一:2012年12月5日,甲公司以銀行存款購入一套不需安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備,用子生產(chǎn)產(chǎn)品。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,支付關(guān)稅100萬元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付。資料二:2012年12月31日,該設(shè)備投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,凈殘值為50萬元,采用年數(shù)總和法按年計(jì)提折日。資料三:2014年12月31日,企業(yè)擬對該設(shè)各進(jìn)行改良,用銀行存款支付改良支出900萬元。2015年8月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。剩余壽命為8年,采用平均年限法計(jì)提折舊,殘值率為5%。要求:(1)編制甲公司購入該設(shè)備的會計(jì)分錄。(2)分別計(jì)算甲公司2013年度、2014年度對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊金額,并編制會計(jì)分錄。(3)甲公司編制改良的相關(guān)會計(jì)分錄。(4)計(jì)算甲公司2015年度對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊金額。

2022-11-27 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-27 20:50

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2022-11-27 21:25

1借固定資產(chǎn)2100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅260 貸銀行存款2360

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齊紅老師 解答 2022-11-27 21:26

(2)分別計(jì)算甲公司2013年度 (2100-50)*5/15=683.33 2014年計(jì)提折舊開始 (2100-50)*4/15=546.67

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齊紅老師 解答 2022-11-27 21:26

借制造費(fèi)用546.67 貸累計(jì)折舊546.67

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齊紅老師 解答 2022-11-27 21:28

3借在建工程870 累計(jì)折舊1230 貸固定資產(chǎn)2100 借在建工程900 貸銀行存款900 借固定資產(chǎn)3000 貸在建工程3000

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齊紅老師 解答 2022-11-27 21:29

4)計(jì)算甲公司2015年度對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊金額。 3000/8*4/12=125

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你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-27
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-11-27
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-11-30
同學(xué) 你好(1)甲公司2012年12月5日購入該設(shè)備的會計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)5000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)850 貸:銀行存款5850 (2)甲公司2013年度對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊金額=(5000-50)×5/15=1650(萬元); 甲公司2014年度對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊金額=(5000-50)×4/15=1320(萬元)。 (3)甲公司2014年12月31日對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的金額=(5000-1650-1320)-1800=230(萬元)。 會計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)減值損失230 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備230 (4)甲公司2015年度對該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊金額=(1800-30)×3/6=885(萬元)。
2023-02-22
同學(xué)你好 這個稍等一下哦
2023-02-22
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