同學,你好,可以用付款記錄先入賬,沒發(fā)票的到年底再調(diào)增。
學員:老師你好,我有這么個問題困擾著我,就是咱們現(xiàn)在是電子處理賬務嗎?就是能不能就是說平時的業(yè)務,我就能把那個會計憑證打印出來呢,還是需要所有的業(yè)務會計憑證到月末的時候一起打出來呢,因為我都退休了多少年呢,我那時候還是手工記賬呢,所以現(xiàn)在這個問題我沒弄明白,謝謝您解答哈。
老師,在費用報銷的時候,發(fā)現(xiàn)很多員工都是用現(xiàn)金付款的,因為怕有人虛報,所以我領導說不能有現(xiàn)金付款的,必須打印出付款記錄。請問大公司是不允許用現(xiàn)金付款的嗎?或者說是有什么規(guī)定嗎?
老師,這邊c公司不是已經(jīng)在票據(jù)記載了不得轉(zhuǎn)讓嗎,那為什么當D公司把票據(jù)轉(zhuǎn)讓給e公司的時候,e公司可以還拿到P銀行承兌呢,是不是因為所有的票據(jù)都不能附加條件
老師,請問公司員工工傷,領導說發(fā)1000塊作為慰問金,那這個需要走什么流程付款?因為沒有內(nèi)部財務標準,是領導口頭說的,財務在審核是以什么依據(jù)?要讓他們寫個申請說明然后領導審批后,我財務才能審核和付款吧?做賬的時候需要哪些原始憑證?
老師你好還有一個疑問,現(xiàn)在白條不能入賬,那現(xiàn)金支出憑證領款單算白條嗎?什么合適的憑證能代替白條 比如維修費工資領款單可以嗎
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應該是減半征收,會計不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標一個業(yè)務,但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標,并且已經(jīng)中標,我們公司現(xiàn)在想承接這個標的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務報酬,特權使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務風險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅