您好,可以按照融資性售后回租業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理
設(shè)備售后回租按差額開(kāi)票賬務(wù)怎么處理好(比如我公司設(shè)備購(gòu)入時(shí)值500萬(wàn),現(xiàn)在公司賣(mài)給別人再回租回來(lái)350萬(wàn),分期付租金合計(jì)假如400萬(wàn),對(duì)方只開(kāi)400-350=50的發(fā)票,賬務(wù)怎么處理)
融資性售后回租的賬務(wù)處理,我是承租方
老師,房租交了一年的,是否每月攤銷(xiāo),賬務(wù)如何處理
老師,問(wèn)下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)有部分房子沒(méi)有售賣(mài),這一部分做出租房使用,那租金要確認(rèn)收入嗎,如何做賬務(wù)處理,那如果做收入處理,在申報(bào)稅務(wù)報(bào)表時(shí)又如何填表呢,就是想問(wèn)下賬務(wù)處理和稅務(wù)處理都是如何做的
請(qǐng)問(wèn),我們銷(xiāo)售貨物一批,因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)多了3萬(wàn),已跨月,我們能開(kāi)銷(xiāo)售折扣發(fā)票嗎?如果是規(guī)格不符,按照銷(xiāo)售折讓處理,已開(kāi)的發(fā)票怎么處理呢?賬務(wù)處理如何處理呢?
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開(kāi)傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒(méi)看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來(lái)了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說(shuō)把進(jìn)銷(xiāo)存給我接了,但是有個(gè)問(wèn)題就是他給我打電話進(jìn)銷(xiāo)存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來(lái)的話就得先報(bào)無(wú)票收入,開(kāi)票后再充抵,但是這樣我覺(jué)得好麻煩噢,有沒(méi)有什么辦法可以解決一下這個(gè)問(wèn)題呀
之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷(xiāo)嗎,其次支出憑單怎么寫(xiě),怎么歸類(lèi)?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有涉及買(mǎi)賣(mài)貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶(hù),中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?
怎么做好呢,主要是不會(huì)做
您好 取得貸款時(shí) 借:固定資產(chǎn)-回租固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)-在用固定資產(chǎn)? (實(shí)務(wù)中,很多企業(yè)這步都是省略的,因?yàn)橘Y產(chǎn)還在你們企業(yè)) 借:銀行存款? ?1820000(你們實(shí)際收到的貸款金額,是不是這個(gè)?) 未確認(rèn)融資費(fèi)用? (差額) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款? ?2106651 付租金時(shí) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 ?分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用