同學(xué)你好,遞延所得稅資產(chǎn),先多交后少交的時(shí)候,因?yàn)槭墙瑁哼f延所得稅資產(chǎn),貸:銀行存款,借增貸減。因?yàn)橄榷嘟涣耸亲约恒y行存款資產(chǎn)減少了,不是遞延所得稅資產(chǎn)減少了。遞延所得稅負(fù)債,先少交再多交,因?yàn)橄壬俳?,就是沒(méi)交的意思,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:遞延所得稅負(fù)債。
老師,這題分錄不是應(yīng)該是貸方:遞延所得稅負(fù)債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目了? 去年少交了25 萬(wàn)所得稅,今年應(yīng)該用遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)科目呀?
遞延所得稅資產(chǎn),先多交后少交的時(shí)候,為什么是借增貸減?因?yàn)橄榷嘟涣瞬皇亲约嘿Y產(chǎn)減少了,后少交了不是資產(chǎn)增加嗎?遞延所得稅負(fù)債,先少交再多交為什么是借減貸增?因?yàn)橄壬俳徊皇秦?fù)債減少?后多交不是負(fù)債增加?
所得稅費(fèi)用,借方不是負(fù)債嗎。借方不應(yīng)該代表減少負(fù)數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負(fù)債160 所得稅費(fèi)用100。 請(qǐng)問(wèn)老師這為什么是負(fù)數(shù)100不是正數(shù)100
計(jì)算當(dāng)期繳納 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:遞延所得稅資產(chǎn) (當(dāng)期繳納,以后少交) 貸:所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債(當(dāng)期少交,以后多交) 計(jì)算應(yīng)繳納就變成了 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅負(fù)債(增加應(yīng)交稅費(fèi)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 遞延所得稅資產(chǎn)(減少應(yīng)交稅費(fèi)) 繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 是不是這個(gè)關(guān)系?
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開(kāi)發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請(qǐng)樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)出來(lái),平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉(zhuǎn)款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項(xiàng)票開(kāi)出去了,產(chǎn)生3萬(wàn)元的稅,但進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),那么10月將會(huì)交增值稅3萬(wàn),而10月底,我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)來(lái)了,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅2.5萬(wàn),那這種情況下怎么辦?本來(lái)只要交5000的稅,但實(shí)際交了3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費(fèi)房租房東不開(kāi)發(fā)票可以做賬嗎
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫(kù),但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)每月個(gè)人扣除的個(gè)稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
合同上只有公章 沒(méi)有商家簽字可以嗎?