同學您好,你好, 是不可以的,要企業(yè)承擔的
工會經(jīng)費是指建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)和其他組織按照每月全部職工工資總額的2%,向工會撥繳的經(jīng)費。工會經(jīng)費按規(guī)定比例上繳各級工會組織。 會費是加入工會組織的職工每月按工資收入的0.5%繳納的費用。無固定收入的會員可按本人上月所得工資計算繳納會費。職工個人繳納的會費全部留歸基層工會使用,不向上級工會解繳。 我沒看懂啊,工會經(jīng)費不是千分之8嗎,我成立工會會有返還政策嗎,主要用于員工外出活動
老師好,看圖片,第一張圖片是計提工資的,第一列是研發(fā)人員的應發(fā)工資,第二列是管理人員的應發(fā)工資數(shù),第三列是個人負擔部分的保險,第四列是個人部分的公積金,第五列是個稅,第六列是實發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時的會計科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔部分,第二列是管理人員的公司承擔部分,第三列是個人承擔部分, 第三張圖片是繳納公積金時的會計科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔部分的公積金,第三列是個人承擔部分的公積金, 最后是繳納個稅時的會計科目,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行, 這個會計科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計過的,這個會計科目應該怎么處理呢? 謝謝
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎看圖片,第一張圖片是計提工資的,第一列是研發(fā)人員的應發(fā)工資,第二列是管理人員的應發(fā)工資數(shù),第三列是個人負擔部分的保險,第四列是個人部分的公積金,第五列是個稅,第六列是實發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時的會計科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔部分,第二列是管理人員的公司承擔部分,第三列是個人承擔部分, 第三張圖片是繳納公積金時的會計科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔部分的公積金,第三列是個人承擔部分的公積金, 最后是繳納個稅時的會計科目,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行, 這個會計科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計過的,這個會計科目應該怎么處理呢? 謝謝
老師好,看圖片,第一張圖片是計提工資的,第一列是研發(fā)人員的應發(fā)工資,第二列是管理人員的應發(fā)工資數(shù),第三列是個人負擔部分的保險,第四列是個人部分的公積金,第五列是個稅,第六列是實發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時的會計科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔部分,第二列是管理人員的公司承擔部分,第三列是個人承擔部分, 第三張圖片是繳納公積金時的會計科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔部分的公積金,第三列是個人承擔部分的公積金, 最后是繳納個稅時的會計科目,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行, 這個會計科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計過的,是這樣繼續(xù)下去呢?應該怎么改呢?謝謝老師 謝謝
我高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)驗豐富的老師嗎?看圖片,第一張圖片是計提工資的,第一列是研發(fā)人員的應發(fā)工資,第二列是管理人員的應發(fā)工資數(shù),第三列是個人負擔部分的保險,第四列是個人部分的公積金,第五列是個稅,第六列是實發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時的會計科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔部分,第二列是管理人員的公司承擔部分,第三列是個人承擔部分, 第三張圖片是繳納公積金時的會計科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔部分的公積金,第三列是個人承擔部分的公積金, 最后是繳納個稅時的會計科目,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行, 這個會計科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計過的,是這樣繼續(xù)下去呢?應該怎么改呢?謝謝老師 謝謝
老師我特別想知道,同一公司的兩個銀行往來款能不能只做一個銀行,比如 中國銀行轉(zhuǎn)錢給江蘇銀行,能不能做,借:銀行存款-江蘇銀行 貸:銀行存款-中國銀行,這樣只做一邊分錄
老師您好!其他貨幣資金期初余額為50萬,借方本年累計50萬,為什么年初余額為0呢
老師,小規(guī)模季度45萬免征調(diào)整到季度30萬、月銷售額不超過10萬免增值稅。麻煩解釋一下45萬調(diào)30?
之前4月份買東西取得的發(fā)票,名稱寫錯了,還可以從新開嗎?現(xiàn)在都隔了好幾個月
老師,1200應該是乘以(1-25%)呀為什么只是25%呢
企業(yè)所得稅在臨界點報警,稅務讓公司先自查,提供自查收入成本費用的自查表就可以了么,后面會不會上門來查
請問下老師,視為偷稅的計算式是怎樣的,稅金的計算依據(jù)含不含預交的增值稅和土地增值稅?土地增值稅是按收入分攤年度計算的么?
老師:我們2019年到2023年購買柴油的公司被稅務查到虛開發(fā)票,現(xiàn)在稅務稽查通知我們這邊要到公司查詢關(guān)于對方的資料。請問我們應該準備什么東西,我們的業(yè)務都是真實的,但是當時他的柴油不是直接送給我們,而是送給我們的客戶,因為我們客戶沒錢給我們就用柴油抵扣,發(fā)票由賣油的開的。請問這種對我們有什么影響?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,這個題怎么做啊
老師您好,我們一般納稅人,我們法人要從公司借兩百萬,下個月還,有什么風險沒,需要什么手續(xù)