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收到一張勞務(wù)公司差額征稅的專票,金額:88832.81,稅額:3617.57,備注差額征稅16481.50,可以理解為(收入92450.38-成本)*5%=3617.57嗎?成本就是20098.98嗎?意思就是勞務(wù)公司付給員工的所有工資福利等總金額為20098.98嘛?

2022-11-27 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-27 10:27

意思是:勞務(wù)公司付給員工的所有工資福利等總金額16481.50

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快賬用戶7052 追問 2022-11-27 10:30

那不是應(yīng)該稅額是(92450.38-16481.50)*5%=3798.44

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齊紅老師 解答 2022-11-27 10:32

差額征稅中的稅=(總額-差額)*5%=(88832.81-16481.50)*5%=3617.57

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快賬用戶7052 追問 2022-11-27 10:33

好的,明白啦!謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-27 10:33

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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快賬用戶7052 追問 2022-11-27 10:34

老師,再請問下,有些是把代發(fā)工資開了普票,把盈利開了專票,這個也是差額征稅嘛?只是開票不一樣,可以這樣理解不

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齊紅老師 解答 2022-11-27 10:35

是的,是差額征收。不是差額開票

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快賬用戶7052 追問 2022-11-27 10:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-27 10:44

祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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意思是:勞務(wù)公司付給員工的所有工資福利等總金額16481.50
2022-11-27
你好,稅率還是5%的差額交稅。
2022-05-10
你好同學,應(yīng)交增值稅=(4.5-3)/1.05*0.05=0.07萬
2022-10-18
勞務(wù)公司采用差額征稅方式時,對于向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用部分,按規(guī)定是不能開具增值稅專用發(fā)票的。如果勞務(wù)公司違反此規(guī)定開具了專用發(fā)票,存在稅務(wù)風險問題。不建議收
2024-11-04
你好,沒有錯誤的,實行差額征稅
2021-11-23
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