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你好老師 向沈陽中興銷售嬰兒車150臺(tái),單價(jià)480元/臺(tái),兒童多功能車150輛,單價(jià)580元/輛,增值稅稅率13%,稅額20670元,價(jià)稅合計(jì)179670元,用現(xiàn)金墊付運(yùn)雜費(fèi)545元,收到沈陽中興簽發(fā)并承兌的3個(gè)月無息銀行承兌匯票180215元。
上月已預(yù)付貨款65000元向沈陽市明清公司購進(jìn)方鋼驗(yàn)收人庫并填制“收料單”,收到的增值稅專用發(fā)禁上注明:方鋼20噸、單價(jià)2500元、價(jià)款50000元,稅額6500元;對(duì)方代墊并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元,稅額270元,價(jià)稅合計(jì)59770元扣除原預(yù)付款后,余款5230元收到銀行轉(zhuǎn)來的“信匯憑證(收賬通知)”.8,收到從江陰市光輝公司購入生鐵的增值稅專用發(fā)票上注明:生鐵40噸、單價(jià)1800元,給數(shù)72000元、稅額9360元;經(jīng)審核無誤后簽發(fā)一張金額為81360元、期限為9個(gè)月的商業(yè)承兌匯票,材料尚在運(yùn)輸途中。9,上述生鐵的運(yùn)輸委托光輝市華茂物流公司運(yùn)輸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)5200元,稅額468元,價(jià)稅合計(jì)5668元開出轉(zhuǎn)賬支票支付,生鐵驗(yàn)收入庫填制“收料單”計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)采購成本。這些怎么寫分錄呢
1月12日,向沈陽中興銷售嬰兒車430臺(tái),單價(jià)880元/臺(tái),兒童多功能車360輛。單價(jià)980元/輛,增值稅稅率13%,稅額95056元,價(jià)稅合計(jì)826256元,用現(xiàn)金墊付運(yùn)雜費(fèi)545元,收到沈陽中興簽發(fā)并承兌的3個(gè)月無息銀行承兌匯票826801元。記賬憑證編號(hào)20。
1月12日,向沈陽中興銷售嬰兒車430臺(tái),單價(jià)880元/臺(tái),兒童多功能車360輛。單價(jià)980元/輛,增值稅稅率13%,稅額95056元,價(jià)稅合計(jì)826256元,用現(xiàn)金墊付運(yùn)雜費(fèi)545元,收到沈陽中興簽發(fā)并承兌的3個(gè)月無息銀行承兌匯票826801元。記賬憑證編號(hào)20。
4.1月12日,向沈陽中興銷售嬰兒車150臺(tái),單價(jià)480元/臺(tái),兒童多功能車150輛,單價(jià)580元/輛,增值稅稅率13%,稅額20670元,價(jià)稅合計(jì)179670元,用現(xiàn)金墊付運(yùn)雜費(fèi)545元,收到沈陽中興簽發(fā)并承兌的3個(gè)月無息銀行承兌匯票180215元。
.下列報(bào)表中,屬于企業(yè)成本報(bào)表的有(ABC)。A.主要產(chǎn)品單位成本表B.商品產(chǎn)品成本表C.制造費(fèi)用明細(xì)表D.銷售費(fèi)用明細(xì)表E.財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表
物業(yè)會(huì)計(jì)5月份開始,我是7月份來的,不交稅也要申報(bào)嗎,0申報(bào)嗎
安裝變壓器人工費(fèi)單獨(dú)開的勞務(wù)費(fèi),是否一并計(jì)入固定資產(chǎn)
你好,老師跟員工簽合同是不是應(yīng)該用做稅務(wù)登記的公司戶名,
老師您好,今天要面試高新企業(yè),請(qǐng)問要注意哪些問題,還有形成無形資產(chǎn)攤銷是按照175%在稅前攤銷,費(fèi)用化支出是100%加計(jì)扣除嗎
老師,想問一下,公司準(zhǔn)備做車貸,信用貸。這塊的會(huì)計(jì)科目是不是的用金融行業(yè)的分錄,這種需要注意什么?
請(qǐng)問老師,公司進(jìn)行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)給個(gè)人,1%部分的注冊(cè)資金是10萬元,還未實(shí)際繳納,那這個(gè)股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個(gè)人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上2023年真題,我對(duì)答案存在疑問,
老師,對(duì)于我們收的加盟商的代采設(shè)備費(fèi)用,其實(shí)在做賬的時(shí)候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)?所以不會(huì)涉及到稅這一塊,還是說是其他應(yīng)付款?
請(qǐng)問老師,我們是一家醫(yī)療檢測機(jī)構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測費(fèi)為總項(xiàng)目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務(wù)明細(xì)開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開票,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
借:應(yīng)收票據(jù) 826801 貸:主營業(yè)務(wù)收入—嬰兒車378400 ???????????????—兒童多功能車352800 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)95056 庫存現(xiàn)金545