借,原材料5000 貸,銀行存款5000 借,生產(chǎn)成本,A65000 生產(chǎn)成本,B50000 制造費(fèi)用3000 貸,原材料118000
老師,請問第二三四五個會計(jì)分錄怎么做
老師,請問這一題第五問和第六問怎么寫
第五題和第六題的稅費(fèi)怎么寫,分錄
第五題和第六題會計(jì)分錄怎么寫
老師,請問第五和第六個的會計(jì)分錄怎么做
現(xiàn)金流量表中銷售商品收到的現(xiàn)金為啥是負(fù)數(shù)
老師,請問我們公司分期支付土地出讓金怎么做賬?
老師,你好,請問匯算清繳時要調(diào)增的金額,年報(bào)中正常報(bào)還是需要調(diào)出來
老師您好,公司某設(shè)備凈值200元 ,存放于租賃的乙公司倉庫中,租賃合同約定乙公司有保管責(zé)任。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該設(shè)備丟失,經(jīng)與乙公司協(xié)商,乙公司賠償1000元,已匯入公司賬戶。請問該業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理,比如該設(shè)備原值4000,已提折舊3500
奶茶品牌行業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)這里面那個行業(yè)的實(shí)操課程比較好?
老師,我有一個固定資產(chǎn),是建筑物,上月已入賬,這月要計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸方要寫累計(jì)折舊,還是長期待攤費(fèi)用
我4月有一筆198異地預(yù)繳的稅款,發(fā)票開錯,沖紅了,現(xiàn)在申請退稅很麻煩,就不想退了,這個在后面稅務(wù)報(bào)稅會不會有多么問題?。?/p>
2月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額可以在5月用來抵扣嗎?
企查查上的關(guān)聯(lián)企業(yè)怎么查,是有業(yè)務(wù)往來的公司嗎
老師你好,我們公司是做培訓(xùn)的,開出的票是培訓(xùn)費(fèi),這個算收入,那別人給我們開出的培訓(xùn)費(fèi),算做成本吧
商業(yè)匯票的票面年利率為6%,經(jīng)計(jì)算本月已獲得的票據(jù)利息3842元 是這樣做分錄嗎:借:銀行存款 3842 貸:應(yīng)收票據(jù) 3842
如果說是收到利息的話,你的處理就沒問題。
企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,專用發(fā)票注明的價(jià)款為680000元,增值稅稅率為13%,價(jià)款、稅款收到一張已承兌商業(yè)匯票 我是這么做的:借:應(yīng)收票據(jù) 768400 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 680000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 88400 對嗎老師
嗯,沒問題的,正確的。
企業(yè)通過銀行購入一臺不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,專用發(fā)票注明價(jià)款460000元,增值稅稅率為13%,包裝費(fèi)等4000元,有關(guān)款項(xiàng)均已付清,設(shè)備交付車間使用。 老師 做的:借:固定資產(chǎn) 464000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 60320 貸: 銀行存款 524320 不知道對不對
同學(xué),學(xué)堂規(guī)定是一問一答,你這新的問題你要重新提問了,謝謝配合。
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快