你好同學(xué),現(xiàn)在稅務(wù)局不太允許了,因為以前的時候還是允許的,現(xiàn)在都要求自己領(lǐng)了,自己會去開的。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現(xiàn)累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區(qū)別,不明白
個人到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個人所得稅勞務(wù)報酬多少呢? A公司收到了代開勞務(wù)發(fā)票,直接計入那個科目呢?還需要申報個人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務(wù)發(fā)票就可以不用申報民工工資?
老師,我們公司是建筑勞務(wù)性質(zhì)的,給臨時工以工資形式發(fā)放勞務(wù)費,請問1、多少錢以上需要代扣代繳個人所得稅?2、如果工人不愿意開具發(fā)票是不是不能稅前扣除?3、因為是臨時工人,數(shù)量太多了,公司如果不申報個人所得稅會有什么影響呢?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
,第二個問題,即便是有代開發(fā)票已經(jīng)交費,,也是需要會計做賬報稅的。
我朋友的公司建立了5年左右,她的不需要申報報表,只需要代開,稅費就直接扣除了,財務(wù)報表和稅費表都不需要,目前建立個像她那樣的公司代開是不是還能這樣代開
你好同學(xué),他申請的應(yīng)該是核定征收的,核定的,現(xiàn)在是不需要自己申報的,但是你得去找專管員申請,得專管員批準(zhǔn)了才可以。
專管員只說核定的如果領(lǐng)了開票軟件,報表也要請會計申報的,沒有說核定了代開還需不需要申報報表,老師您知道核定的如果代開還需要報報表嘛
你好,正常核定的,不管是代,開還是自己開,都是稅務(wù)局自動給申報的。
這個我是有實操經(jīng)驗的,我做過很多個體工商戶,都是這樣操作的。