借原材料甲材料5萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬乘以13% 貸應(yīng)付賬款。

工廠購入甲材料8噸,每噸10元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。從工廠購入甲材料5噸,每噸10元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。會計(jì)分錄怎么寫
甲公司從北方公司購入B材料一批,買價(jià)50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未到達(dá)。這題怎么寫分錄呢
從西北公司購入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付會計(jì)分錄怎么寫
購入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅13%,貨款尚未支付,會計(jì)分錄怎么寫
購入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅13%,貨款尚未支付,會計(jì)分錄多少啊
公司名下沒有車,簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開的發(fā)票贈送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈送部分) 借:銀行存款 18700 借:營業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈送金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料18700 會錄對不對?
老師,個(gè)人給單位代開發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車保險(xiǎn)做賬,記那個(gè)科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開的發(fā)票贈送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈送部分) 借:銀行存款 18700 借:營業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈送金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料這樣對不對
請教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項(xiàng)作為一項(xiàng)專門的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出從計(jì)提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個(gè)稅,一套完整的會計(jì)分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎

