-您好。補來發(fā)票的復(fù)印件也可以。
請問老師 員工出差報銷的機票和住宿費發(fā)票 原始票據(jù)交給我 我給弄丟了 怎么辦 怎么下賬
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,把工作人員送到回來了,然后第二天又去接工作人員回來,這個油費過路費啥的,可以走差旅費報銷單嗎?還是一般費用報銷單?還是可以和出差人員一起填在差旅費報銷單里面
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費,出差實際月份是2月,機票和住宿費的發(fā)票,是10月的。這個賬應(yīng)該怎么記呢,按照報銷日期,還是發(fā)票日期,還是出差的日期?
老師您好,出納把員工里面夾著車票的報銷差旅費的單據(jù)弄丟了怎么辦?
老師好,公司報銷單類型有差旅費報銷單和其他日常費用報銷單,有個員工出差報銷差旅費,里面加了幾張平時外出辦事的交通費發(fā)票,按理說應(yīng)該通過其他日常費用報銷單單獨提交一個審批流程,但他因為覺得麻煩就放在差旅費報銷單一起了,這樣可以嗎
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進項稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關(guān)單和我的進項不一致,報關(guān)單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
可是那張報銷單附件有動車票,這個也沒了
你好 一樣的??。補來發(fā)票的復(fù)印件也可以 或者車站的證明? ??