同學(xué)你好 1.借財(cái)政應(yīng)返還額度-財(cái)政直接支付1700-1695.5=4.5 貸財(cái)政撥款收入4.5 借資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度4.5 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入4.5 2.借財(cái)政應(yīng)返還額度-財(cái)政授權(quán)支付40-37=3 貸財(cái)政撥款收入3 借資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度3 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入3
年度中梁某事業(yè)單位通過(guò)對(duì)賬確認(rèn)本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為三百萬(wàn)元當(dāng)年零余額賬戶年度中梁某事業(yè)單位通過(guò)對(duì)賬確認(rèn)本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為三百萬(wàn)元當(dāng)年零余額賬戶用款額度下達(dá)數(shù)為二百九十年度中梁某事業(yè)單位通過(guò)對(duì)賬確認(rèn)本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為300萬(wàn)元,當(dāng)年零余額賬戶用款額度下達(dá)數(shù)為290萬(wàn)元。本年度零余額賬戶為廈大,數(shù)為10萬(wàn)元,該差額全部為項(xiàng)目支出撥款,請(qǐng)作出該單位預(yù)算會(huì)計(jì)核算
某行政單位本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)為285000元,當(dāng)年財(cái)政已經(jīng)實(shí)際完成支付的數(shù)額為270000元。本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)為120000元,已下達(dá)到代理銀行的財(cái)政授權(quán)支付額度為115000元,行政單位已經(jīng)實(shí)際使用的授權(quán)額度為112000元。年末,分別注銷本年度為實(shí)現(xiàn)的直接用款額度和授權(quán)用款額度。請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄。
(5)收到“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知單”,列明本月的授權(quán)支付額度為200000元。(6)從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金4000元。(7)年末,通過(guò)對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1200000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付的實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為300000元。(8)年末,通過(guò)對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政授權(quán)支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)為700000元,零余額賬戶用款額度的下達(dá)數(shù)為600000元,零余額賬戶用款額度的支用數(shù)為450000元。(9)下年年初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書”,其下達(dá)數(shù)為150000元,收到財(cái)政部門批復(fù)的上年未下達(dá)的零余額賬戶用款額度300000元。
(7)年末,通過(guò)對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1200000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付的實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為300000元。
1. 6月3日,收到“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,財(cái)政下達(dá)授 權(quán)支付用款額度500 000元。 2.6月8日,通過(guò)財(cái)政直接支付的方式(當(dāng)年財(cái)政直接支 付)支付物資采購(gòu)款65 000元,物資已驗(yàn)收入庫(kù)。 3. 年末,該行政單位本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng) 年財(cái)政直接支付實(shí)際支付數(shù)的差額為210 000元。 4. 年末,該行政單位本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于零余額賬戶用款額度下達(dá)數(shù)的差額為180 000元。
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。
老師,您好!咨詢你一個(gè)房產(chǎn)稅問(wèn)題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開(kāi)票,沒(méi)有開(kāi)對(duì),稅務(wù)局現(xiàn)在比對(duì)出來(lái)我們只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)賬,讓我們繳納房產(chǎn)稅?你覺(jué)得應(yīng)該我們繳納嗎
老師:轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種(無(wú)產(chǎn)權(quán)) ? ?就是從開(kāi)發(fā)商那邊買進(jìn)無(wú)產(chǎn)權(quán)車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務(wù)方面怎么做
老師,要發(fā)放75萬(wàn)工資,怎么發(fā)放能節(jié)稅
老師,的分類和折舊年限中途可以更改嗎
您好 我是一名定期定額戶2025年一季度開(kāi)具了兩張18萬(wàn)的發(fā)票,有一張屬于開(kāi)錯(cuò)行為,當(dāng)季忘記紅沖了,在4月去申報(bào)一季度報(bào)表時(shí)才發(fā)現(xiàn)的,然后在4月做了紅沖,這種怎么申報(bào),稅款會(huì)退嗎
接受一家餐飲企業(yè)財(cái)務(wù),報(bào)稅會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé),賬務(wù)2年沒(méi)做,也沒(méi)交接清單,幾個(gè)會(huì)計(jì)就負(fù)責(zé)比價(jià)審核付款,登記團(tuán)餐項(xiàng)目收款,會(huì)計(jì)月底也不盤點(diǎn),現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對(duì)我們的罰款2萬(wàn),我們?nèi)绾稳胭~,走營(yíng)業(yè)外支出嗎?2萬(wàn)從工程款里扣除,這2萬(wàn)還得正常開(kāi)票給甲方
老師,我們從海南進(jìn)口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個(gè)單位經(jīng)營(yíng)了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過(guò)來(lái)之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營(yíng)的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
老師這個(gè)題分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算看怎么做會(huì)計(jì)分錄
預(yù)算會(huì)計(jì)
同學(xué),新問(wèn)題請(qǐng)另提問(wèn),公司有規(guī)定