同學(xué)您好,借 其他應(yīng)付款200貸:資本公積200
公司賬面有其他應(yīng)收200萬(wàn),其他應(yīng)付款100多萬(wàn),現(xiàn)在要注銷,會(huì)計(jì)一問(wèn)三不知,怎么才能合理合法注銷
老師 分公司注銷,賬上與總公司的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款要怎么做賬?
分公司注銷,賬面其他應(yīng)付款200萬(wàn)需要總公司承擔(dān),賬務(wù)怎么做?
我公司是分公司,獨(dú)立核算,經(jīng)營(yíng)期分公司向個(gè)人借款200萬(wàn),現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難面臨倒閉注銷,賬面其他應(yīng)付款掛賬200萬(wàn)無(wú)法償還,和總公司協(xié)商后這200萬(wàn)由總公司承擔(dān)以后償還,請(qǐng)問(wèn)分公司要怎么核銷掉這200萬(wàn),賬務(wù)怎么做?
合并報(bào)表,其中A子公司因注銷無(wú)力承擔(dān)其他應(yīng)付款6萬(wàn)元,B母公司不愿承擔(dān)這6萬(wàn)的負(fù)債。在合并中如何處理這6萬(wàn)的其他應(yīng)付款,一直掛賬嗎?但是A子公司要注銷了
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
老師,分公司是獨(dú)立核算,可以按您說(shuō)的這么做是吧?
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
老師不好意思再請(qǐng)教您一下,那關(guān)于這筆業(yè)務(wù)總公司又要怎么做賬?
還有,關(guān)于這筆業(yè)務(wù),計(jì)入資本公積,那資本公積下邊需要設(shè)置二級(jí)科目嗎?如果需要,寫什么合適,謝謝您了老師!
不客氣,有空給五星好評(píng)。