同學(xué)你好 你的問題是什么
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購小麥(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20 000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4 120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120 000元
(1)向農(nóng)民收購小麥20噸收購憑證上注明價款20,000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費加稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元; (3)將以前購入的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120,000元; (5)上個月向農(nóng)民收購的小米因管理不善在倉庫中發(fā)生糜爛,賬面成本4520元,在收購該批小米時,食品廠向農(nóng)民開具了收購憑證;
子(1)向農(nóng)民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;子(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;衣(3)將以前購人的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉
甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;(3)將以前購人的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶(4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額120000元(5)上月向農(nóng)民收購的小米因保管不善在倉庫中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4520元,在收購該批小米時,食品廠向農(nóng)民開具了收購憑證;(6)轉(zhuǎn)讓2009年4月購人的小型生產(chǎn)設(shè)備-一臺,從購買方取得支票11300元(含稅),發(fā)生轉(zhuǎn)讓運費654元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款600元,增值稅稅額54元。發(fā)生清理費500元,取得增值稅普通發(fā)票。(1)甲食品加工廠當(dāng)期可抵扣的進項稅額;(2)甲食品加工廠當(dāng)期的增值稅(3)甲食品加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅款
某食品加工廠為增值稅一般納稅人。2018年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。(1)從某小規(guī)模納稅人處購入小工具一-批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計4120元。(2)將以前 購入的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送客戶。(3)生產(chǎn)餅干銷售,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額12萬元。(4) 上月向農(nóng)民收購的小米,因保管不善在倉庫中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4520元,在收購該批小米時,食品廠向農(nóng)民開具了收購憑證。計算該食品加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?