您好,是這樣計(jì)算的,10300/1.03*3%=300
3.某從事商品零售的小規(guī)模納稅人, 2021年6月份銷售商品取得含稅收入10300元,當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅是( A.1 496.58 B.1 751 C309 D.免征增值稅
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售貨物取得收入53 000元,本月購(gòu)進(jìn)商品30 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額3 900元。計(jì)算該其當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
3.某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售商品,取得含稅收入15.45萬(wàn)元;將外購(gòu)的一批商品無(wú)償捐贈(zèng)給某養(yǎng)老院,該批商品的含稅價(jià)格為1.03萬(wàn)元。已知增值稅征收率為3%。則該商店當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額為多少元?
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年9月購(gòu)進(jìn)貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為340元,,當(dāng)月銷售商品取得收入(含增值稅)30900元,計(jì)算該商業(yè)企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額為多少元?
某從事商品零售的小規(guī)模的納稅人,2019年6月銷售商品取得含稅收入是10300元,當(dāng)月該企業(yè)就應(yīng)要納的增值稅是:
“對(duì)境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額在合并資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益中單設(shè)項(xiàng)目列設(shè)置”。這句話表述是否正確?
老師,個(gè)人欠款給公司,收利息的話,個(gè)人是不是交增值稅及附加,個(gè)稅,印花稅的?
員工工資表做6820,實(shí)際發(fā)8000,分兩筆從賬戶轉(zhuǎn)出,多發(fā)的1180稅務(wù)會(huì)怎么定性
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?