您好,只有樣品么,有沒有正價(jià)貨物一起贈(zèng)送?只有樣品需要視同銷售,增值稅和企業(yè)所得稅都需要交稅
一般企業(yè)銷售A產(chǎn)品,同時(shí)贈(zèng)送B產(chǎn)品,請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)送的B產(chǎn)品是否需要按公允價(jià)視同銷售(企業(yè)所得稅及增值稅)。開票時(shí)B產(chǎn)品無(wú)金額
企業(yè)采購(gòu)一部分禮品贈(zèng)送客戶,取得增值稅普通發(fā)票,是否需要視同銷售繳納增值稅?需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
贈(zèng)送樣品需要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅方面會(huì)有哪些涉稅事項(xiàng)?
請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
老師,贈(zèng)送客戶和樣品,企業(yè)所得稅都要視同銷售嗎?
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
正價(jià)貨物可以開一張發(fā)票上面,按折扣處理,
樣品是為了市場(chǎng)推廣話做借:銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
正價(jià)商品和樣品都會(huì)有,直接出口的,開具的形式發(fā)票。增值稅和企業(yè)所得稅都需要視同銷售嗎?
你這樣是需要視同銷售,
銷售價(jià)格如何確定?
(一)按納稅人(你們最近)最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定; (二)按其他納稅人(同行)最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定; (三)這個(gè)是最后一種上面都沒有話,按組成計(jì)稅價(jià)格確定,組成計(jì)稅價(jià)格的公式為:組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1+成本利潤(rùn)率)。
有些樣品我們是收費(fèi)的呢。難道不能按收費(fèi)價(jià)格來(lái)計(jì)稅嗎?
收費(fèi)就按你們收費(fèi)價(jià)格去交稅,
那你們收匯么?收匯話正常按一般商品做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
申請(qǐng)出口退稅,要是不收匯,那有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以申報(bào)免稅處理,借銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出企業(yè)所得稅匯算清繳填寫視同銷售那個(gè)表