同學你好,不是哈,勞務報酬預繳稅額=21000*(1-20%)*20%=3360

老師,我有個問題,就是勞務報酬每個月我們請顧問是給他稅后15000元的,現(xiàn)在要交個稅,請問是換算成稅前收入給他申報勞務報酬所得收入嗎?計算公式是怎樣的?而且我們前幾個月都沒有給他申報個稅,可以直接12月份把之前累計的還沒申報的那些一次性填在12月份上去嗎?
老師,您好,我有問題請教 公司給個人A支付了一次性勞務報酬21000元,這個個稅需要怎么計算? 21000*30%-2000=4300 4300元是這樣算稅額嗎?
老師,個人給我司提供勞務,9月份應付勞務報酬20000元,10月份應付勞務報酬40000元,本月才提供發(fā)票,收票后于11月支付的9和10月勞務報酬合計60000元,之前為收票的時候也沒給他申報個稅,請問個稅是需要分次到稅務局補報,還是應該按照支付的次月(12月)一起報,請問老師我應該怎么處理這種情況?
老師,下午好!我這里要申報一次性勞務費11220元的個人所得稅,怎么得出來的稅費是2244元,按照勞務報酬計算公式,我算的是11220*(1-20%)*20%=1795.2元,自然人電子稅務局里自動跳出來是2244元,是我哪里算錯了嗎?
老師好,請教一個問題,公司給個人付款寫的是支付酬勞款,沒有發(fā)票,然后這個怎么寫會計分錄,還有稅務上需怎么處理
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應計算利潤,放每個車產(chǎn)生費用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認還是24年確認呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設備租賃用的個體工商戶,可以么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開具了3%的增值稅專票,請問購買材料獲得的專票可以抵扣嗎
2024年3月份開業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報是嗎?
公司未分配利潤8000萬,a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應交個稅怎么計算?
老師,剛辦了一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺開了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務新規(guī)下,該做那些稅務?
學堂有電商的會計實操課程嗎?
老師,這個A給我公司開了勞務費發(fā)票,他想來年匯算清繳的時候自己交個稅是可以的嗎?
不行哈,他來年要是自己不報呢,反正被查到?jīng)]有報,你公司的責任跑不了(你公司具有預扣預繳的義務哈)。就算報了可能稅務也會過問你公司為啥不預扣預繳,有沒有處罰各地不一樣哈。
老師,公司前面兩個月沒有申報,現(xiàn)在給他補上的話,如何按次給他補上過去兩個月的個稅呢?因為如果累加他就數(shù)額太大了,交的稅相對來說也要多好多?
去申報系統(tǒng)上面,在首頁調(diào)一下月份,就可以申報以前月份的勞務報酬,如果有申報其他人的,更正一下當月就好了?,F(xiàn)在累加申報還是補申報到2個月,最終匯算清繳都是累加起來算,然后多退少補,只是現(xiàn)在可以少交
老師,我可以這樣理解嗎?個人獲取的勞務報酬,雖然本公司按次給他申報的時候稅率比較低,但是次年匯算清繳的時候系統(tǒng)它會把這個人本年度內(nèi)總的勞務報酬的應納稅所得額匯總一下,再次計算是否需要退或者補,是這樣吧?也就是說并不存在省不省稅款的問題是嗎?謝謝您
是的哈,只是你預繳可以少交,但匯算清繳還是將分次的匯總哈,最終來看不存在省不省稅款