你好同學(xué),這種的話我們直接在計提工資的時候把這部分錢都包含在計提,工資里面就可以了,不用再單獨的計提公司部分的社保了,到時候發(fā)工資的時候把這部分錢扣掉就可以了。
(例如單位是員工繳納300,公司繳納300,合計個人繳納部分為:300),(該員工是,單位繳納部分1000,自己繳納1000,合計個人繳納部分為:1700,自己承擔(dān)公司部分多繳納的金額),那么,員工自發(fā)性多繳納公積金(個別),多出部分在個人工資里扣除,是否合規(guī)? 因為規(guī)避了相應(yīng)的個稅金額
老師,公司有個人公積金不管是單位繳納部分還是個人繳納部分都是他自己付的這個要怎么做會計分錄呢?其他應(yīng)收款是沒有的
住房公積金,公司不承擔(dān)這個費用,員工全額自己繳納“單位+個人”,那在個稅扣除的時候,是可以全額扣除嗎,還是只能扣個人部分?
老師,有個員工是自己繳納公積金的,單位繳納部分和個人繳納部分都是他自己繳納的,共442,我計提不計提,上繳的時候這樣填可以嗎?到時發(fā)工資的時候扣掉
老師,公司沒有公積金賬戶,我以個人的身份去繳納公積金,按照百分之24去繳納,工資計稅基礎(chǔ)可以扣除掉自己繳納的百分之24的公積金嗎?換做以前是單位個人各交一半是公司繳納部分不可以扣除計稅基礎(chǔ),也就是自己只能扣除百分之12。
老師,計量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個人獨資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
我沒有單獨計提公司部分的,那4000是計提其他員工的,這個員工上繳公積金這樣寫,這樣可以嗎?扣工資的時候再寫 借 應(yīng)付職工薪酬 442 貸 其他應(yīng)收款-王濤 442
這樣做對嗎
你好同學(xué),可以的,這樣做沒問題。
然后老師,那個公積金處9月給我們多扣了一筆442,10月沒扣,這個我要怎么做會計分錄呀?是10月不做,9月其他應(yīng)收款寫884嗎
你好,九月份多扣了其他其他應(yīng)收款就得寫884,然后十月份就不用提現(xiàn)這一塊。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快,開心快樂。