你好,應(yīng)當(dāng)是按照工資總額繳納
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個稅是2020年1月份工資表。現(xiàn)在10月份申報(bào)的個稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會計(jì)計(jì)算個稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個稅要多一些,這個時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個稅都申報(bào)完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報(bào),那我如果9月計(jì)提工資的話,那9月份就會產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎?會不會罰款, 因?yàn)槲?0月沒有上報(bào),但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報(bào)會不會有風(fēng)險(xiǎn),那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
老師好,我們公司6月份發(fā)的4月份公司。有位員工工資是8000元,無任何扣除項(xiàng)。7月份申報(bào)個稅時(shí)繳納個稅是60元,請問8月份申報(bào)個稅工資8000元時(shí),是應(yīng)該繳納90元個稅?還是繳納230元個稅?列如8月份申報(bào)時(shí)工資總額累計(jì)收入是40000元,減除費(fèi)用35000元,累計(jì)應(yīng)納稅所得額為5000元,稅率10%,5000*10%-210-60=230元?還是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
你好!我是這個月剛?cè)肼氁患倚∫?guī)模企業(yè),這個月報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)截止2022.6月工會經(jīng)費(fèi)都是0申報(bào),7月份換會計(jì)又按照工資總額繳納,請問以后以后改怎么申報(bào)
您好我想請教的第一個問題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷,并且對方給員工開了發(fā)票,但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費(fèi)用,按照0申報(bào)了,這種要是不更正申報(bào)可以嗎
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>