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請(qǐng)問(wèn)老師,單位為餐飲集團(tuán)公司,下面的A分公司的后廚師傅,專門制作的6道菜品,成本500元,單獨(dú)支付師傅拍視頻制作的課時(shí)費(fèi)1000元,后期另外一名師傅修剪完成視頻支付200元。集團(tuán)支付制作菜品成本 支付A公司師傅的拍視頻和剪輯的費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)借方怎么寫(xiě)分錄 銷售費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)1200 研發(fā)費(fèi)用500對(duì)嗎?

2022-11-23 07:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-23 07:40

你好 你們制作的菜品還是用在研發(fā)的嗎

頭像
快賬用戶7933 追問(wèn) 2022-11-23 08:33

也算是新菜品的研發(fā)

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-23 08:34

你好,你們單位有研發(fā)的可以。

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你好 你們制作的菜品還是用在研發(fā)的嗎
2022-11-23
你好同學(xué),這個(gè)要看專門制作的6道菜品是用來(lái)干什么的,
2022-11-22
借,長(zhǎng)期股權(quán)投資1500 貸,股本1000 銀行存款9 資本公積,差額部分 借,固定資產(chǎn)300 貸,資本公積300 借,股本2000 資本公積400 未分配利潤(rùn)60 盈余公積40 商譽(yù)1500-2300×60% 貸,長(zhǎng)期股權(quán)投資1500 少數(shù)股東權(quán)益,差額部分
2021-12-26
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-27
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-03-19
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