你好,那個(gè)2.33平臺(tái)還給我們開(kāi)發(fā)票嗎。
老師好!請(qǐng)問(wèn)電商平臺(tái)也就是淘寶是怎么確認(rèn)收入的?是按款項(xiàng)進(jìn)到我們的支付寶賬戶還是按商品發(fā)出確認(rèn)收入呢?
你好老師,我們是做電商的,每個(gè)月確認(rèn)收入是按當(dāng)月發(fā)貨訂單還是按當(dāng)月月確認(rèn)收入,平臺(tái)按每月結(jié)算的是根據(jù)每月確認(rèn)收貨部分
老師,亞馬遜的,我確認(rèn)收入是按哪個(gè)金額確認(rèn)收入呢
老師好,有個(gè)問(wèn)題亞馬遜問(wèn)題請(qǐng)教下,看圖,買(mǎi)家付款是35.57,稅務(wù)2.33會(huì)在平臺(tái)扣掉,我確認(rèn)收入按商品總價(jià)確認(rèn)收入還是按34.99確認(rèn)收入呢?
老師好,有個(gè)問(wèn)題亞馬遜問(wèn)題請(qǐng)教下,看圖,買(mǎi)家付款是35.57包含2.33稅費(fèi),稅費(fèi)2.33會(huì)在平臺(tái)扣掉,我確認(rèn)收入按商品總價(jià)確認(rèn)收入35.57,還是按34.99確認(rèn)收入呢?
老師,公司要減資,注冊(cè)資金5000萬(wàn),減到650萬(wàn),未分利潤(rùn)為負(fù)數(shù)-660萬(wàn),這個(gè)退回股東的錢(qián)咋算
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開(kāi)具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開(kāi)具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷(xiāo)售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來(lái)做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢(xún)下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來(lái)了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
平臺(tái)會(huì)代扣稅費(fèi),不會(huì)開(kāi)票
你好,那我們就按扣完款以后的34.99來(lái)確認(rèn)收入就可以。
老師,會(huì)計(jì)分錄可以幫寫(xiě)下嗎,
借銀行存款34.99,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
老師,麻煩后面寫(xiě)下金額
你好同學(xué),咱是一般納稅人還是小規(guī)模呀,咱是銷(xiāo)售的貨物還是銷(xiāo)售的什么呀,
老師,我們是一般納稅人
借銀行存款34.99,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.96,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷(xiāo)項(xiàng)稅額。4.03
老師,收入不是按34.99嗎?
老師,代扣稅費(fèi)是2.33,這分錄稅怎么是4.03呢?
你好,這是已經(jīng)扣掉那個(gè)2.33的錢(qián),咱就不體現(xiàn)在那個(gè)賬戶里面了。
這里代扣稅費(fèi)了,,后面不用再扣增值稅4.03了吧
你好同學(xué),這是兩回事兒,你要確定一下咱們這個(gè)業(yè)務(wù)是需要開(kāi)發(fā)票的還是免費(fèi)的業(yè)務(wù)?
老師,不用開(kāi)票的
你好,不用開(kāi)發(fā)票的,那咱們就得按13%了,如果是銷(xiāo)售的貨物,咱們確定無(wú)票,收入就得按照13%來(lái)確定了。
無(wú)票,要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
你好,也是需要確定銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,只要是咱們的收入就得確定項(xiàng)稅額。
老師,我這個(gè)屬于亞馬遜,亞馬遜不是相當(dāng)于銷(xiāo)售國(guó)外嗎,國(guó)外銷(xiāo)售不是沒(méi)用交銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
你好同學(xué),咱再確定一下那個(gè)2.33是代扣代繳的增值稅附加稅嗎?如果是的話,就不用交了,如果是別的稅的話,這個(gè)就要交的。