同學(xué)你好 看你們發(fā)票明細(xì)嗎
老師,求教程。法人收到稅務(wù)局短信:XX有限公司,您的電子文書責(zé)令限期改正通知書已發(fā)送,請登錄電子稅務(wù)局查看。請問這是什么?
老師,稅務(wù)一直電話給法人,讓登陸電子稅務(wù)局,待辦模塊查看開具的發(fā)票,是什么問題?
老師,公司之前開的專票都是13%的,現(xiàn)在如果想開6%和5%的專票,請問這稅率還用在電子稅務(wù)局上讓稅務(wù)局給核定上嗎?如果不在電子稅務(wù)局上核定而直接開具的話,請問有什么影響嗎?
老師好,以辦稅員身份登錄的電子稅務(wù)局沒有發(fā)票勾選平臺功能模塊,請問怎么授權(quán)呢?我現(xiàn)在以法人身份登錄的,謝謝
尊敬的納稅人,貴公司仍未完成首張數(shù)電發(fā)票開具,為確保后續(xù)發(fā)票正常使用,務(wù)必于近日盡快完成,詳情可登陸電子稅務(wù)局搜索(藍字發(fā)票開具)。開具發(fā)票需法人或財務(wù)負(fù)責(zé)人身份登陸。 稅務(wù)局發(fā)的,如果一直不開票,會有什么影響嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
機器人,就讓在待辦查看開具的發(fā)票,沒說別的,打了好幾次,我不知道是不是需要操作什么?
同學(xué)你好 那你核對一下你們開的發(fā)票