同學(xué)你好 借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
1.2018年4月1日,甲公司對其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進(jìn)行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500000元;輔助生產(chǎn)車間為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為265 000元;有關(guān)人員工資等職工薪酬435000元。2018年11月30日, 該辦公樓裝修完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進(jìn)行攤銷。 要求:編制甲公司對租入的辦公樓進(jìn)行裝修以及交付使用后第一個(gè)月攤銷的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
A公司對某辦公樓進(jìn)行修理,修理過程中領(lǐng)用原材料一批價(jià)值為12萬元,應(yīng)支付本企業(yè)修理人員薪酬為48,000元的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月16日,對銷售部門的設(shè)備進(jìn)行日常修理,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)40000元,稅率13%,增值稅稅額5200元,企業(yè)以銀行存款支付。編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月16日,對銷售部門的設(shè)備進(jìn)行日常修理,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)¥40,000,稅率13%,增值稅稅額¥5200,企業(yè)以銀行存款支付,編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。
3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進(jìn)行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進(jìn)行修理,以銀行存款支付修理費(fèi)用1000元,稅額130元。4、2019年12月31日,公司有一臺(tái)設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預(yù)計(jì)可收回金額僅為20000元。做會(huì)計(jì)分錄
公司向老板借的錢,可以轉(zhuǎn)股么,大于注冊資本是不是要增資。
我們給工廠辦款抬頭是陽.. 收到發(fā)票抬頭是山西.. 公司剛變更的 只改了名字 稅號(hào) 賬戶都沒變,這個(gè)有影響嗎
老師好,請問個(gè)人利息收入怎樣去稅局開票,稅率多少
調(diào)減19年的費(fèi)用,分錄是25年做,還是19年做呢? 應(yīng)該做幾筆分錄呢?
研發(fā)費(fèi)用沒有立項(xiàng)文件,相關(guān)費(fèi)用能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除嗎?
老師您好,母公司在10月份將他百分之百持有的子公司全部出售了。那么在做合并財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候子公司的1-9月份的數(shù)據(jù)還是要并入母公司的合并報(bào)表嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在才開始做7月、8月.9月賬,發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)月中,有部分商品,沒有收到發(fā)票,這一部分商品已經(jīng)銷售出去,并且這一部分商品也開了銷售普通發(fā)票給于客戶,這一部分沒有收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,已經(jīng)開了銷售發(fā)票,公司是先給供應(yīng)商付款,供應(yīng)商發(fā)貨,然后需要提前給供應(yīng)商報(bào)備需要開那些發(fā)票明細(xì),供應(yīng)商才得給公司開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這一部分沒有收到發(fā)票,我在做7月份賬,應(yīng)該怎么做呢,老師
季度所得稅利潤總額填寫利潤表里的本年累計(jì)金額的營業(yè)利潤還是凈利潤
物流公司車隊(duì)長參加發(fā)車儀式的市內(nèi)私車公用路費(fèi)計(jì)什么科目?
請問一下我們律所有位律師在另一個(gè)單位掛職,律所發(fā)他工資能發(fā)到他個(gè)人卡里嗎?