你好,分錄如下: 借:銷售費(fèi)用-維修費(fèi)40000 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200 貸:銀行存款45200
請問這個(gè)題怎么做?甲公司為增值稅一般納稅人,2018年6月1日,對生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常修理,發(fā)生的維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)20,000,稅率16%,增值稅額3,200
.甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司對生產(chǎn)車間使用的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行日常整理,支付維修費(fèi)用同時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明維修費(fèi)8000元、增值稅稅額1040元,款項(xiàng)以銀行存款支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本月已認(rèn)證通過。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月16日,對銷售部門的設(shè)備進(jìn)行日常修理,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)40000元,稅率13%,增值稅稅額5200元,企業(yè)以銀行存款支付。編制甲公司會計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月16日,對銷售部門的設(shè)備進(jìn)行日常修理,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)¥40,000,稅率13%,增值稅稅額¥5200,企業(yè)以銀行存款支付,編制甲公司會計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月1日,對生產(chǎn)車間與管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常修理,其中生產(chǎn)車間發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)20000元,增值稅稅額2600元;管理部門發(fā)生修理費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)5000元,增值稅稅額650元。上述款項(xiàng)以存款支付。(做分錄)
財(cái)務(wù)費(fèi)用沒開發(fā)票出來疑點(diǎn),然后找銀行開完發(fā)票,該怎么反饋
老師生產(chǎn)企業(yè)計(jì)提生產(chǎn)工人的工資和社保的科目是什么
老師,您好,養(yǎng)老院里,老人的醫(yī)療費(fèi),計(jì)入什么科目。
員工辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,計(jì)入什么科目?
老師,去年我做錯(cuò)一筆賬,是一張20萬的普票,我寫成2萬了,我怎么改正呢老師,我公司是一般納稅人
老師 服裝銷售進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,比如支付甲工資6000元,個(gè)稅18未扣,之后上交。會計(jì)分錄分幾步完成
老師:請問營業(yè)范圍:保安服務(wù) 有這個(gè)范圍嗎?這個(gè)是屬于前置許可還是后置許可?。?/p>
老師,直播間地拉幕發(fā)票到了,怎么建二級科目入賬啊
增值稅一般納稅人,增值稅申報(bào),銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額0,這種情況有什么問題嗎