您好,解答如下 本題目正確選項(xiàng)A
35、根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,納稅人自產(chǎn)的用于下列用途的應(yīng)稅消費(fèi)品中,不需要繳納消費(fèi)稅的是( B)。 A用于贊助的消費(fèi)品 B用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)品 C用于管理部門自用的消費(fèi)品 D用于廣告的消費(fèi)品!問一下選項(xiàng)B不是在銷售時(shí)也要交的呀?怎么是不用交還能抵扣呢??
1.根據(jù)消費(fèi)稅現(xiàn)行規(guī)定,下列表述正確速果堂的有()。A.消費(fèi)稅稅收負(fù)擔(dān)具有轉(zhuǎn)嫁性B.消費(fèi)稅的稅率呈現(xiàn)單一稅率形式C.消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)沒有對(duì)外銷售的應(yīng)稅消費(fèi)品均不征消費(fèi)稅D.消費(fèi)稅稅目列舉的消費(fèi)品都屬消費(fèi)稅的征稅范圍
5、關(guān)于甲企業(yè)當(dāng)月委托加工的高爾夫球包的消費(fèi)稅的表述中,正確的是()。A.該業(yè)務(wù)消費(fèi)稅納稅人為乙企業(yè)B該業(yè)務(wù)由乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅C.該業(yè)務(wù)消費(fèi)稅納稅人為甲企業(yè)D該業(yè)務(wù)由甲企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅
5、關(guān)于甲企業(yè)當(dāng)月委托加工的高爾夫球包的消費(fèi)稅的表述中,正確的是()。A.該業(yè)務(wù)消費(fèi)稅納稅人為乙企業(yè)B該業(yè)務(wù)由乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅C.該業(yè)務(wù)消費(fèi)稅納稅人為甲企業(yè)D該業(yè)務(wù)由甲企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅
關(guān)于應(yīng)稅消費(fèi)品的表述,不正確的是()。A納稅人生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品在銷售給消費(fèi)者是納稅。B納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于職工福利的在移送使用時(shí)納稅。C納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于對(duì)外投資的,在移送使用時(shí)納稅。D進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)進(jìn)口時(shí)納稅
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?