你好同學(xué),我們正常做收入,可以借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),然后呢,在收錢的時(shí)候可以借銀行存款,借銷售費(fèi)用、推廣費(fèi)貸應(yīng)收賬款。
老師!好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)按照正常流程應(yīng)該是一筆電費(fèi)進(jìn)賬,但是這筆業(yè)務(wù)的付款方是供電局。我們是物業(yè)公司,代收水電費(fèi),最后供電局直接在每個(gè)月的代收費(fèi)用里面扣除了相對(duì)應(yīng)的用量,請(qǐng)問一下這個(gè)要怎樣做賬
我們是要支付給國(guó)外物流商費(fèi)用,支付模式是,物流商先給我們一個(gè)額度,比如50000,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用后余額還剩下1萬就需要我們充值了,會(huì)提供一個(gè)充值的形式發(fā)票,總之是每次充值才會(huì)給形式發(fā)票,后面都不會(huì)有發(fā)票,這個(gè)賬該怎么做。不能先掛其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款,因?yàn)楹竺鏇]有費(fèi)用發(fā)票來沖減,請(qǐng)問該怎么做
老師,這邊收到了一些發(fā)票,一部分是天貓直接從我們公司支付寶賬戶上劃扣的,之前沒有充值記錄,是在我們收入余額里直接樓的,另外一部分是我們之前充值消費(fèi)之后開的發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢
就是我們公司員工每人每月有五百的餐補(bǔ),老板要求不計(jì)入工資總額里,我們公司直接公賬打款到食堂餐飲公司的賬戶上他們自己去充值,這種需要繳個(gè)稅嗎,可以直接借:管理費(fèi)--福利費(fèi) 貸銀行存款 嗎?
老師,我們是做餐飲的 ,旗下很多加盟店,現(xiàn)在想統(tǒng)一充值會(huì)員卡,這個(gè)金額由我們總部來收取,是顧客直接充值 ,到時(shí)候再去全國(guó)各門店消費(fèi),我們?cè)诎彦X劃單相關(guān)門店上,相當(dāng)于我們總部是代收代付這個(gè)充值費(fèi),現(xiàn)在有個(gè)問題 我們總部代收代付怎么做賬,是否需要發(fā)票,如果消費(fèi)者要發(fā)票是誰開
已抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是?
請(qǐng)問老師,其他應(yīng)付款借方有余額,怎么調(diào)賬啊
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳后多久可以支出使用
客戶品質(zhì)扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師,手撕發(fā)票現(xiàn)在還可以正常使用報(bào)銷嗎
老師,我們公司是設(shè)計(jì)服務(wù)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照也有游藝產(chǎn)品的銷售。如果給對(duì)方銷售兒童游樂設(shè)備,開發(fā)票的具體內(nèi)容能直接開產(chǎn)品嗎?
應(yīng)收賬款3年以上收不回來了,錢人家就是不給了,能做營(yíng)業(yè)外支出嗎?我做了營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不就行了嗎
老師這兩張圖怎么做賬,實(shí)際每月付款6萬多,公賬上面未收到任何錢
老師,您好:咨詢下,二季度有3筆印花稅需要申報(bào),其中2個(gè)是租賃合同,1個(gè)是建筑合同。這個(gè)電子稅務(wù)局中是要錄入嗎,還有建筑合同的稅源,之前沒有采集,這個(gè)怎么辦?
小規(guī)模納稅人在取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候,無論是取得的專用發(fā)票還是普通發(fā)票,都統(tǒng)一不做進(jìn)項(xiàng)處理,分錄可以直接寫 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嗎
為什么借銀行存款?沒有提現(xiàn)在銀行里面??!直接就是充值推廣費(fèi)了
你好同學(xué),這個(gè)借銀行存款是你后期收到貨款的時(shí)候這樣做的,如果沒有收到貨款,然后可以直接借銷售費(fèi)用,退款費(fèi)在應(yīng)收賬。
嗯,這是你后期收到貨款以后進(jìn)入到銀行存款的,如果沒有收到貨款,可以直接借銷售費(fèi)用、推廣費(fèi),貸,應(yīng)收賬款,
請(qǐng)問,我們用銀行存款付的貨款,之前說的要開發(fā)票,但是現(xiàn)在可能開不了拉?。?!但是前面幾個(gè)月的賬我已經(jīng)結(jié)賬了。這怎么辦啊
在嗎!老師
老同學(xué),你原來是借預(yù)付賬款貸銀行存款?如果是的話,現(xiàn)在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款,等到匯算清繳的時(shí)候再做納稅調(diào)整就可以。
可是我前面自己已經(jīng)了!怎么辦
可是我前面已經(jīng)結(jié)賬了,怎么辦?
沒關(guān)系的,咱們?cè)谶@個(gè)月做就可以了,沒事兒的。
前面的結(jié)賬了的,還要做嗎??就不管了?
你好,前面是不是借預(yù)付賬款貸銀行存款呀?那我們就在這個(gè)月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款就可以了。
你意思是在這個(gè)月就把前面幾個(gè)月的全部錢一次結(jié)轉(zhuǎn)了?
是不是老師?
你好同學(xué),聰明理解的是正確的,就是這個(gè)意思。
如果我們每個(gè)月平臺(tái)給我們補(bǔ)貼,我們開發(fā)票,補(bǔ)貼直接補(bǔ)貼在平臺(tái)賬戶里面,沒有進(jìn)銀行存款,我掛的其他貨幣資金。如果我不把這個(gè)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用可以嗎?
你好同學(xué),咱們就應(yīng)該掛在其他貨幣自己里面,這樣是正確的。
不用轉(zhuǎn)在銷售費(fèi)用里面?
?。??不用結(jié)轉(zhuǎn)在銷售費(fèi)用?
你好,他補(bǔ)貼給我們了,所以咱就沒有費(fèi)用了呀,因?yàn)樗o我們的錢,這是他給我們的錢,而且咱們給他開了發(fā)票了,應(yīng)該是借其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款呀。
老師。我們員工出去聚餐,有發(fā)票,直接借,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸。。。
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸銀行。
一個(gè)。員工購(gòu)買商品來,公司自己用,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?
你好同學(xué),你可以把它直接計(jì)入到費(fèi)用報(bào)銷里面就可以了。