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老師,問問,我們是電商公司,我們每天需要充值推廣費(fèi),但是這個(gè)費(fèi)用是直接從我們收到的貨款余額里面直接拿去充值的,怎么做賬?這筆費(fèi)用先要做收入嗎

2022-11-22 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 11:24

你好同學(xué),我們正常做收入,可以借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),然后呢,在收錢的時(shí)候可以借銀行存款,借銷售費(fèi)用、推廣費(fèi)貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 11:36

為什么借銀行存款?沒有提現(xiàn)在銀行里面??!直接就是充值推廣費(fèi)了

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齊紅老師 解答 2022-11-22 11:36

你好同學(xué),這個(gè)借銀行存款是你后期收到貨款的時(shí)候這樣做的,如果沒有收到貨款,然后可以直接借銷售費(fèi)用,退款費(fèi)在應(yīng)收賬。

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齊紅老師 解答 2022-11-22 11:37

嗯,這是你后期收到貨款以后進(jìn)入到銀行存款的,如果沒有收到貨款,可以直接借銷售費(fèi)用、推廣費(fèi),貸,應(yīng)收賬款,

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 13:34

請(qǐng)問,我們用銀行存款付的貨款,之前說的要開發(fā)票,但是現(xiàn)在可能開不了拉?。?!但是前面幾個(gè)月的賬我已經(jīng)結(jié)賬了。這怎么辦啊

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 13:43

在嗎!老師

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:33

老同學(xué),你原來是借預(yù)付賬款貸銀行存款?如果是的話,現(xiàn)在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款,等到匯算清繳的時(shí)候再做納稅調(diào)整就可以。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 14:44

可是我前面自己已經(jīng)了!怎么辦

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 14:45

可是我前面已經(jīng)結(jié)賬了,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:45

沒關(guān)系的,咱們?cè)谶@個(gè)月做就可以了,沒事兒的。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 14:46

前面的結(jié)賬了的,還要做嗎??就不管了?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:47

你好,前面是不是借預(yù)付賬款貸銀行存款呀?那我們就在這個(gè)月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款就可以了。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 14:48

你意思是在這個(gè)月就把前面幾個(gè)月的全部錢一次結(jié)轉(zhuǎn)了?

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 14:56

是不是老師?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:57

你好同學(xué),聰明理解的是正確的,就是這個(gè)意思。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 15:01

如果我們每個(gè)月平臺(tái)給我們補(bǔ)貼,我們開發(fā)票,補(bǔ)貼直接補(bǔ)貼在平臺(tái)賬戶里面,沒有進(jìn)銀行存款,我掛的其他貨幣資金。如果我不把這個(gè)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:06

你好同學(xué),咱們就應(yīng)該掛在其他貨幣自己里面,這樣是正確的。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 15:07

不用轉(zhuǎn)在銷售費(fèi)用里面?

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 15:08

?。??不用結(jié)轉(zhuǎn)在銷售費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:14

你好,他補(bǔ)貼給我們了,所以咱就沒有費(fèi)用了呀,因?yàn)樗o我們的錢,這是他給我們的錢,而且咱們給他開了發(fā)票了,應(yīng)該是借其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款呀。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 15:18

老師。我們員工出去聚餐,有發(fā)票,直接借,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸。。。

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:21

借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸銀行。

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快賬用戶4128 追問 2022-11-22 15:56

一個(gè)。員工購(gòu)買商品來,公司自己用,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:05

你好同學(xué),你可以把它直接計(jì)入到費(fèi)用報(bào)銷里面就可以了。

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你好,之前充值的是做預(yù)付賬款里面知道嗎?如果是的話,借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款, 如果是扣除你的收入,借銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金。
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