你好? 代扣要看發(fā)票備注??
老師,請(qǐng)問外購應(yīng)稅消費(fèi)品用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí),之前外購時(shí)交納的消費(fèi)稅可以扣除,但是消費(fèi)稅不是生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)交嗎,也就是賣方交,買方?jīng)]有交,為什么卻又可以扣除呢?
老師,請(qǐng)問,經(jīng)濟(jì)合同的違約金,是價(jià)外費(fèi)用嗎?為什么這個(gè)講義上寫的“發(fā)生非價(jià)外費(fèi)用的違約金,賠償費(fèi)?”還有就是編號(hào)15這段話,表述的意思是,銷售方違約了,向購買方所支付的違約金,購買方只需要向銷售方開具收據(jù),只要合同里有約定違約金賠償條款的,銷售方可以憑購買方開具的收據(jù)作為稅前扣除的依據(jù)嗎?是這個(gè)意思嗎?
我是購買方,上個(gè)月開的紅字信息表,銷售方?jīng)]有開紅字發(fā)票,這個(gè)月我把紅字信息表撤銷了,但會(huì)計(jì)說還要交稅,請(qǐng)問這是為什么?稅不是銷售方已經(jīng)交了嗎?
請(qǐng)問資源稅是只有銷售方繳納嘛,銷售方自己交,沒交的話購買方可以帶扣代交嘛,交了這個(gè)稅款是向銷售方索要嗎
老師,請(qǐng)問銷售方開出去的專用發(fā)票,購買方已入賬,后申請(qǐng)退票,退回來的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個(gè)時(shí)候銷售方根據(jù)對(duì)方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
老師,我這是問了好幾個(gè)問題呢,能說詳細(xì)一點(diǎn)嗎,不懂
資源稅是開采資源的這一方繳納。
這個(gè)是開采的,這一方教他自己負(fù)擔(dān)的。不需要向其他方收取。