你好 借成本,進(jìn)項,貸銀行?
老師您好,機(jī)械設(shè)備租賃公司收到機(jī)械租賃發(fā)票要怎么做分錄?
機(jī)械租賃公司收到機(jī)械進(jìn)項票分錄如何做
機(jī)械租賃設(shè)備公司收到租賃費進(jìn)項票分錄如何做?
機(jī)械租賃公司租賃個人設(shè)備,簽訂合同可以用來不開具發(fā)票如何做賬,我們開具租賃發(fā)票出去做賬分錄怎么寫
機(jī)械設(shè)備租賃公司機(jī)械折舊費怎么做分錄
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
主營業(yè)務(wù)成本?
是的 這個科目是對的呢?