你好,公司的汽車要沒(méi)給對(duì)方公司,沒(méi)給是什么意思呢?? 是投給的意思嗎?
老師,結(jié)賬不需要附原始憑證,是僅指結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目進(jìn)利潤(rùn)科目么,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理增值稅等科目需要附原始憑證么
老師,公司的汽車要沒(méi)給對(duì)方公司,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理和結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí)候需要什么做原始憑證?
公司處置汽車月底固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)外置損失,請(qǐng)問(wèn)憑證摘要內(nèi)容如何寫呢
老師,我公司處理了固定資產(chǎn),沒(méi)有其他收入和費(fèi)用 清理固定資產(chǎn)的時(shí)候我的賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 69634.21 累計(jì)折舊5778.18 貸:固定資產(chǎn)75412.39 那結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理怎么做
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時(shí): 1、開(kāi)具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對(duì)嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒(méi)有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元。款項(xiàng)第二天到。扣除手續(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開(kāi)具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái),我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開(kāi)13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
是賣給對(duì)方
你好,公司的汽車賣給對(duì)方,可以所有的固定資產(chǎn)清理共用一個(gè)原始憑證(處置的發(fā)票,銀行回單等 )
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。