你好,可以的, 沒問題
老師好,請問, 我公司老板是韓國人。公司給他辦理外國人居留許可,費用800元。收到出入境開具的非稅收入統(tǒng)一票據(jù),票據(jù)的信息是老板個人的名字和護照號。不是公司抬頭和稅號。請問這張票可以入賬和稅前扣除嗎? 出入境只能開具外國人個人信息的票據(jù)。開不了公司抬頭。
老師,請問在國外買的一些網(wǎng)絡(luò)工具開類似發(fā)票的收據(jù)可以稅前扣除嗎
老師,零星支出不超過500元的可以用收據(jù)也可以稅前扣除,請問如果跟一個小的文具店購買10元的筆開出來的收據(jù)可以稅前扣除嗎?。?/p>
你好老師,我公司老板出國考察時,在國外消費的住宿費、打車等費用都沒有發(fā)票,只有手寫的一些收據(jù),可以報銷、稅前能扣除嗎?還有在國外訂購的三張機票,也沒有發(fā)票,而且飛機票老板也弄丟了,只有自己打印出來的網(wǎng)上購票的訂單,這可以報銷嗎?能稅前扣除嗎?謝謝老師。
企業(yè)在經(jīng)營過程中,有時買的有些東西沒有發(fā)票只有收據(jù),請問這些可以所得稅前扣除嗎?
這個權(quán)限怎么弄,怎么解決?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費用,這個稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
是在網(wǎng)絡(luò)上買的,也屬于在境外嗎
在外國網(wǎng)站購物并且使用外幣支付就算境外消費。