同學(xué)你好 那就紅沖發(fā)票然后重新開哦

老師,請問我們有幾張咨詢發(fā)票是9月份的已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對方說開錯11月給我們作廢了重新開,我怎么處理科目呢
我們收到的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,上個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證,這個月對方說開票錯誤,我們需要怎么處理?
老師好,21年底收到幾張發(fā)票對方說稅收編碼錯了,說發(fā)票要重新開,有兩張我上個月已經(jīng)抵扣了,怎么處理呢?
老師好,對方公司開的21年的發(fā)票因?yàn)槎愂站幋a錯誤重新開了,我已經(jīng)抵扣,我開給對方開具紅字信息表,對方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?
我是小規(guī)模 需要開10萬的發(fā)票,這個免稅之內(nèi)我知道,但需不需要成本票呢?還超過了30萬才需要成本票呢?10萬不需要上稅吧
車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用,新公司剛成立還沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
老師,考完中級會計(jì)師,建議備考的下一個會計(jì)證書是哪個?
咨詢下:減資的會計(jì)分錄是?
收到勞務(wù)發(fā)票怎么辦?需要申報(bào)嗎?
老師好 我想問:為什么購買以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入“投資收益”,但購買以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益即“其他權(quán)益工具投資”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入這項(xiàng)金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過一個是分類另一個是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質(zhì)都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費(fèi)的規(guī)定不一樣?
肖晴初老師目前上什么課
我司和湖南分公司簽的合同,是長沙支公司付款,可以開票給長沙支公司嗎?
老師,沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
出口退稅外貿(mào)公司,已出口的貨物在國外整柜被偷了,貨還沒到客戶手上,這種情況可以辦理退稅嗎?怎么賬務(wù)處理?


是對方開錯了,對方要重新開,可是我抵扣過了,怎么處理?
同學(xué)你好 你申請紅字發(fā)票信息表
對方重新開發(fā)票,我的賬怎么做?發(fā)票是21年12月份開的,早就入賬了
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票
之前抵扣的增值稅賬不用處理吧?
同學(xué)你好 對的 不用處理的 你現(xiàn)在做原分錄負(fù)數(shù)紅沖再按照藍(lán)字發(fā)票來做