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寫出下列業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄?。。。?!2.樂呵呵公司向友善公司出售乙產(chǎn)品200件款17000元增值稅銷項(xiàng)稅額22100元樂呵呵公司收到友善公司開出的面值為192100元期眼為3個(gè)月的銀行承兌匯票一張(已開具增值稅專用發(fā)票)3.樂呵呵公司本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品100件和乙產(chǎn)品200件全部完工并驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用,按兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn),分配給甲產(chǎn)品的制造費(fèi)用是5675元,分配給乙產(chǎn)品的制造費(fèi)用是11350元。4.樂呵呵公司計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本60400元,乙產(chǎn)品完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本101520元。5.樂呵呵公司結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品的銷售成本,其中甲產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本60400元乙產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本101520元。6.樂呵呵公司采購員小花預(yù)借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金付訖

2022-11-20 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-20 22:52

學(xué)員你好,分錄如下 2借*應(yīng)收票據(jù)192100 貸*主營業(yè)務(wù)收入170000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額22100

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齊紅老師 解答 2022-11-20 22:53

3借*生產(chǎn)成本-甲5675-乙11350 貸*制造費(fèi)用5675+11350=17025

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齊紅老師 解答 2022-11-20 22:54

借*庫存商品-甲60400-乙101520 貸*生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-11-20 22:54

借*主營業(yè)務(wù)成本-甲60400-乙101520 貸*庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-11-20 22:55

借*其他應(yīng)收款5000貸*庫存現(xiàn)金5000

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學(xué)員你好,分錄如下 2借*應(yīng)收票據(jù)192100 貸*主營業(yè)務(wù)收入170000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額22100 3借*生產(chǎn)成本-甲5675-乙11350 貸*制造費(fèi)用5675+11350=17025 借*庫存商品-甲60400-乙101520 貸*生產(chǎn)成本 借*主營業(yè)務(wù)成本-甲60400-乙101520 貸*庫存商品 借*其他應(yīng)收款5000貸*庫存現(xiàn)金5000
2022-11-20
學(xué)員你好,分錄如下 2借*應(yīng)收票據(jù)192100 貸*主營業(yè)務(wù)收入170000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額22100
2022-11-20
學(xué)員你好,分錄如下 2借*應(yīng)收票據(jù)192100 貸*主營業(yè)務(wù)收入170000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額22100 3借*生產(chǎn)成本-甲5675-乙11350 貸*制造費(fèi)用5675+11350=17025 借*庫存商品-甲60400-乙101520 貸*生產(chǎn)成本 借*主營業(yè)務(wù)成本-甲60400-乙101520 貸*庫存商品 借*其他應(yīng)收款5000貸*庫存現(xiàn)金5000
2022-11-20
學(xué)員你好,是寫分錄嗎
2022-11-20
您好 1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。 借:生產(chǎn)成本-A 30000 借:制造費(fèi)用 3000 貸:原材料-甲? 33000 2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。 借:生產(chǎn)成本-甲 20125%2B11600=31725 借:生產(chǎn)成本-乙? 40250%2B13920=54170 借:制造費(fèi)用? 4025 借:管理費(fèi)用? 116 貸:原材料-A? 20125%2B40250%2B4025=64400 貸:原材料-B? 11600%2B13920%2B116=25636 3.樂呵呵公司結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計(jì)76000元 借:生產(chǎn)成本-甲 23000 借:生產(chǎn)成本-乙? 36000 借:制造費(fèi)用? 8000 借:管理費(fèi)用? 9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 76000 4.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。 借:制造費(fèi)用 4000 借:管理費(fèi)用 700 貸:累計(jì)折舊 4700 5.樂呵呵公司按規(guī)定,計(jì)提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1000元,計(jì)提管理部門設(shè)備維修費(fèi)1000元,該維修費(fèi)已于本年度1月初用銀行存款支付。 借:制造費(fèi)用 1000 借:管理費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 2000 6.樂呵呵公司將本月制造費(fèi)用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計(jì)入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元 借:生產(chǎn)成本-A 8780 借:生產(chǎn)成本-B 8780 貸:制造費(fèi)用 17560 7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費(fèi)2800元 借:制造費(fèi)用 2800 貸:銀行存款 2800 8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實(shí)際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬 借;庫存商品-A? 72580 貸:生產(chǎn)成本-A 72580
2022-11-18
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